借:應(yīng)收賬款11300 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)1300

12月8日銷售產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)80元,每件成本60元,增值稅稅率13%,收對(duì)方開(kāi)出的一張商業(yè)匯票
出售給沿海公司B產(chǎn)品800件,價(jià)款1000000元,增值稅13000元,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的商業(yè)承兌匯票一張。
、12月21日,銷售給海達(dá)公司^產(chǎn)品100件,單價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到對(duì)方開(kāi)出、承兌的商業(yè)匯票一張。
銷售甲產(chǎn)品100件,每件單價(jià)120元,銷售乙產(chǎn)品150件,每件單價(jià)100元,開(kāi)出增值稅稅率為13%,產(chǎn)品已發(fā)出,收到買(mǎi)方開(kāi)出的商業(yè)承兌匯票。
銷售甲產(chǎn)品100件,每件單價(jià)120元,銷售乙產(chǎn)品150件,每件單價(jià)100元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%產(chǎn)品已發(fā)出,收到買(mǎi)方開(kāi)出的商業(yè)承兌匯票。
老師,一般納稅人公司采購(gòu)了一批模板.木方,在工地用完后當(dāng)廢品賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?可以抵企業(yè)所得稅嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好,年終獎(jiǎng)可不可以現(xiàn)在就提前發(fā)
a公司股東(b+c) 預(yù)估a行收入1500萬(wàn),現(xiàn)在b想以合作方的方式:我方人員提供賬號(hào)運(yùn)營(yíng)(開(kāi)具運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)發(fā)票)運(yùn)營(yíng)費(fèi)475萬(wàn)(運(yùn)營(yíng)費(fèi)占比31.6%),c與a行合作(提供主播支出:主播出境,開(kāi)具:經(jīng)紀(jì)代理*推廣費(fèi)或者傭金)775萬(wàn),費(fèi)用占比51.6%,這種合作方式是否稅務(wù)合規(guī),是否會(huì)引起稅務(wù)異常 想問(wèn)一下這種費(fèi)用占比會(huì)不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)太高,還有這種合作模式的風(fēng)險(xiǎn)是否高
電商行業(yè)開(kāi)票 發(fā)票抬頭可以直接寫(xiě)個(gè)人嘛
糧食收購(gòu)點(diǎn),開(kāi)具發(fā)票,是百分之幾的稅率
金蝶輕應(yīng)用2年的服務(wù)費(fèi)可以先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用再每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?(管理費(fèi)用辦公費(fèi)和管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用哪個(gè)科目更好?)
老師您好,個(gè)稅問(wèn)題,現(xiàn)在老板的工作稅前是一萬(wàn),稅率是3%.如果再發(fā)一個(gè)十萬(wàn)合并工資里就成了10%.如果這十萬(wàn)發(fā)成獎(jiǎng)金呢,個(gè)稅會(huì)不會(huì)少點(diǎn)稅
老師,問(wèn)下 1、稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里有未抵扣的增值稅專用發(fā)票,影響今后企業(yè)注銷么? 2、如果是系統(tǒng)里能查到的普票,沒(méi)入賬影響注銷么?
老師,對(duì)方開(kāi)了專票過(guò)來(lái),我入賬時(shí)是價(jià)稅分離,并銀行支付了,那我現(xiàn)金流量分析時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額那部分,我是計(jì)入哪類呢?
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)外管,已經(jīng)交稅款,接下來(lái)就跨區(qū)域涉稅反饋,就可以了吧?

