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老師,一般納稅人公司采購了一批模板.木方,在工地用完后當(dāng)廢品賣了,應(yīng)該怎么做會計分錄?可以抵企業(yè)所得稅嗎?會不會有稅務(wù)風(fēng)險?

2025-11-05 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-05 11:58

當(dāng)時做的原材料嗎?借銀行存款 貸其貸業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料 需要交增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。

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快賬用戶6935 追問 2025-11-05 12:46

當(dāng)時做的庫存商品

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快賬用戶6935 追問 2025-11-05 12:49

交增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,是用銷售金額去交這些稅嗎?還是我當(dāng)時購進時的金額去交

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齊紅老師 解答 2025-11-05 12:51

增值稅是根據(jù)你的銷售價格,一般納稅人的銷項稅額減進項稅額, 附加稅根據(jù)繳納的增值稅。 印花稅按照處置的不含稅金額, 所得稅處置虧損的不需要交,處置盈利的和你的公司業(yè)務(wù)在利潤表一塊繳納。

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你好,你賬上做費用了,然后納稅調(diào)增了,肯定是所得稅會增加了
2025-04-16
您好,借管理費用~保險費,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。若與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的意外險,可以抵扣進項稅和所得稅
2020-12-25
同學(xué)你好 直接計入費用就可以了 用利潤分配未分配利潤來做
2022-09-20
你好,直接做應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)付款-老板娘
2021-09-11
嗯,不想交那么多所得稅,就得提前規(guī)劃。交了再退,是會引起注意。
2022-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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