嗯,不想交那么多所得稅,就得提前規(guī)劃。交了再退,是會引起注意。

老師好!我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少,如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個季度累計虧損額為150萬,但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報時,是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時,再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報企業(yè)所得稅季度申報時,直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算?
老師 您好 我們是運輸公司 我們公司在3月份的時候就停止運輸業(yè)務(wù) 并且已經(jīng)把所有的業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)移到另外一個公司去做了 也就是說這個公司之后不會在發(fā)生業(yè)務(wù) 但是1、2月的業(yè)務(wù)已經(jīng)正常發(fā)生 有收入有成本 有利潤 公司目前還有幾百萬的貸款沒有還清 所以之后也一直會按月還貸款利息 第一季度報企業(yè)所得稅的時候 考慮到如果直接按照現(xiàn)在的利潤繳納所得稅的話 之后肯定會存在退稅的問題 所以我就直接把之后會發(fā)生的貸款利息費做了一筆暫估 想著之后在沖調(diào) 利息費每個月都可以拿到發(fā)票 老師請問我這樣做的話會不會存在什么樣的稅務(wù)風(fēng)險嗎 有點怕怕的 麻煩老師給個建議 謝謝老師
老師早,請教一個問題 建筑公司,今年25年一季度暫估了500萬的成本,原因是根據(jù)全責(zé)發(fā)生制,24年付出去的錢他成本票還沒回來,按照規(guī)定來說,這個票應(yīng)該在25年5月31號所得稅匯算清繳前拿到,然后再將暫估成本紅沖,轉(zhuǎn)而在做一筆“借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款”,然后匯算清繳調(diào)減應(yīng)納稅所得額,但是我看了24年審計報告并沒有這么操作,因為24年我們有研發(fā)費用加計扣除,本身1月申報24年四季度的所得稅報表就不用繳稅。我現(xiàn)在想問:現(xiàn)在25年的暫估,沒有5.31前紅沖,而是后面來票之后,比如6月沖一點,10月沖一點,這樣方法可行嗎?
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
控制銷售額,如果成了一般納稅人又沒有進項發(fā)票抵扣,那增值稅會很多的
老師,只有年銷售額超過500萬,這一個標(biāo)準(zhǔn)就會被認定成一般納稅人嗎?
嗯,除非是個人,或者偶爾發(fā)生的業(yè)務(wù)
老板現(xiàn)在就是不想交稅,?我現(xiàn)在應(yīng)該怎么跟老板溝通比較好
前面的所得稅已經(jīng)交了,老板的意思是讓你操作退稅嗎?
是的,老板就覺得他的利潤不是特別大,就是不想交稅。
老師,現(xiàn)在矛盾就是如果不把收入做大,就會出現(xiàn)退稅就會引起稅務(wù)稽查,如果把收入做大,就超過了500萬會被認定成一般納稅人,那老師可不可以把一部分收入做到營業(yè)外收入?
早做準(zhǔn)備就好了,前3個季度別交就可以操作。
現(xiàn)在你得跟老板說明實際情況,讓老板做決定。
如果確實覺得沒什么問題,也可以申請退稅的。
老師,我突然糊涂了,營業(yè)外收入算不算認定為一般納稅人的銷售額
也算的,免稅的也算