借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入兩千萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)兩千萬*13%。

YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2019年6月l日銷售產(chǎn)品一批,價目表中該產(chǎn)品價格(不含稅)為100000元?,F(xiàn)金折扣為“10/5,n/10"。購買方于第3天付款。[要求]采用總價法編制銷售產(chǎn)品、收到貨款的會計分錄。如果購買方于第10天付款,則收到貨款時的會計分錄如何編制?
YR公司為增公司為增值稅一般納稅人使用稅率為13%2019年6月1日銷售產(chǎn)品一批價目表中該產(chǎn)品價格不含稅為100000元現(xiàn)金折扣為10/5n/10購買方于第三天付款
華聯(lián)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,6月2號銷售產(chǎn)品一批,價目表中該產(chǎn)品不含稅價格2000萬元,因批量銷售給與10%商業(yè)折扣,并附現(xiàn)金折扣“10/3,5/5”購買方6月6號付款。要求編制銷售產(chǎn)品,收到貨款的分錄3.裕豐公司是商品批發(fā)企業(yè)2021年8月初庫存甲類商品成本為146000元,本月購進(jìn)850000元,銷售1200000元,銷售退回與折讓合計為10000元,上季度該類商品的銷售毛利率為20%。要求計算如下項(xiàng)目:(1)本月甲類商品銷售收入凈額=(2)本月甲類商品銷售毛利=(3)本期銷售甲類商品成本=(4)期末庫存甲類商品成本=
華聯(lián)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,6月2號銷售產(chǎn)品一批,單位售價90元/件,成本價40元/件。共銷售20萬件,因銷量大給予10%商折扣,并附現(xiàn)金折扣“10/5.5/10”,購買方6月4號付款。要求編制銷售產(chǎn)品,收到貨款,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄
華聯(lián)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,6月2號銷售產(chǎn)品一批,價目表中該產(chǎn)品不含稅價格2000萬元,因批量銷售給與10%商業(yè)折扣,并附現(xiàn)金折扣“10/3,5/5”購買方6月6號付款。要求編制銷售產(chǎn)品,收到貨款的分錄
接受捐贈機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個點(diǎn)經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點(diǎn)為9%,能開這個稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會不會有風(fēng)險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項(xiàng)目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?


借銀行存款 財務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣2000*5% 貸應(yīng)收賬款2000*1.13