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Q

你好,老師以前年度已經(jīng)是很多年前應付職工薪酬-福利費這個科目海掛著金額,這個金額是已經(jīng)支付出去的了,年末了這個怎么處理平賬?

2022-12-23 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 11:38

轉入利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶9157 追問 2022-12-23 11:39

是借方余額,怎么做分錄,需要什么原始憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-23 11:40

借:利潤分配-未分配利潤 第:應付職工薪酬-福利費

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快賬用戶9157 追問 2022-12-23 12:11

年末財務報表需要調(diào)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-23 14:33

不需要調(diào)整年報的

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快賬用戶9157 追問 2022-12-23 14:48

這樣的話,利潤表本年累計數(shù)就不等資產(chǎn)負債表的(未分配利潤的年末數(shù)-未分配利潤的年初數(shù))

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齊紅老師 解答 2022-12-23 14:52

沒事的,很正常的哈

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快賬用戶9157 追問 2022-12-23 14:54

稅務局不會找吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-23 14:56

沒事,能說清楚原因就是

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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