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老師好 21年有筆30萬(wàn)的成本支出 分成2筆15萬(wàn)支付 21年6月份預(yù)付15萬(wàn) 分錄為:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 128712.87 應(yīng)交稅費(fèi)-暫估進(jìn)項(xiàng) 1287.13 貸:銀行存款 130000 21年10月份收到發(fā)票并付尾款13萬(wàn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 257425.74 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行流水 130000 應(yīng)付賬款 130000 22年調(diào)整分錄怎么調(diào)整呢 因?yàn)槭强缒炅?是不是要做到以前年度損益調(diào)整里。

2022-12-22 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-22 17:06

你好,也就是你多抵扣了一次所得稅,暫估的那個(gè)沒(méi)有紅沖是這個(gè)意思吧。

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快賬用戶8416 追問(wèn) 2022-12-22 17:13

22年我做了個(gè)這樣的憑證 但是我覺(jué)得不對(duì)

22年我做了個(gè)這樣的憑證 但是我覺(jué)得不對(duì)
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快賬用戶8416 追問(wèn) 2022-12-22 17:14

就是21年的成本多抵扣了 128712.87

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齊紅老師 解答 2022-12-22 17:14

借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整128712.87, 應(yīng)交稅費(fèi)暫估進(jìn)項(xiàng)1287.13

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齊紅老師 解答 2022-12-22 17:14

然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。

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快賬用戶8416 追問(wèn) 2022-12-22 17:17

銀行存款不用動(dòng)吧 因?yàn)殂y行流水是正確的 前后一共支付了26萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2022-12-22 17:17

把剛才的銀行存款改成應(yīng)付賬款。

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快賬用戶8416 追問(wèn) 2022-12-22 17:19

那我這個(gè)7月份的憑證直接刪掉增加你這個(gè)憑證就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2022-12-22 18:09

你好對(duì)的是這么做的

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你好,也就是你多抵扣了一次所得稅,暫估的那個(gè)沒(méi)有紅沖是這個(gè)意思吧。
2022-12-22
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做這一個(gè)。
2023-02-23
你好,通過(guò)以前年度審計(jì)調(diào)整科目沖回來(lái)
2022-07-18
你好? ?你們是少暫估了庫(kù)存商品 金額? 少了 48萬(wàn)嗎??
2021-03-04
你好,首先你22年發(fā)現(xiàn)此筆分錄無(wú)發(fā)票,就做了 借:預(yù)付賬款 557232 借:以前年度損益調(diào)整-557232 這個(gè)分錄是沒(méi)錯(cuò)的,但是還應(yīng)該再做一個(gè)借利潤(rùn)分配557232 貸以前年度損益調(diào)整557232才對(duì),因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整也是損益類科目,期末是無(wú)余額的,然后你再收到發(fā)票按發(fā)票做了 借:主營(yíng)成本 557192.18 進(jìn)項(xiàng)稅:72434.98 貸:預(yù)付賬款 629627.16這個(gè)分錄也沒(méi)有問(wèn)題,所以問(wèn)題應(yīng)該就是出在你少做了一筆把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
2022-06-14
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