你好 這個如果只是換一張發(fā)票,而且金額又是一模一樣的,那么你這個就只需要換發(fā)票,不需要賬務(wù)處理的
是這樣,老師,我們在前年的時候因為工程需要購買了貨物,供應(yīng)商在前面開具了增值稅專票,今年工程主體部分基本完工但未結(jié)算驗收,由于招標(biāo)預(yù)算過大導(dǎo)致實際工程所用材料剩余,我能把前年取得的專票紅沖嗎?銷售方也做紅沖。款沒付,貨物剩余,可以銷售退回嗎?紅沖完之后再把剩余貨款結(jié)清,不知道在會計賬務(wù)處理和稅務(wù)要求上可不可以
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當(dāng)時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師,早上好,以前年度的工程發(fā)票因為沒有備注工程名稱今年退回重新開具,請問會計分錄需要這么填寫呢?
老師,我去年收到對方去稅局代開的發(fā)票,現(xiàn)在對方說稅局打電話說這家公司開的發(fā)票沒有備注工程名稱和地址,需要我把發(fā)票退給他們,他們要去稅局紅沖從新開具,那我到時候把他們紅沖的發(fā)票還有新開的發(fā)票放到去年的賬里面可以嘛,因為我去年也抵扣稅金了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了
注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折8,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?娜娜呢52023-06-1419:35發(fā)布35次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄,你好有調(diào)整的時間限制嗎?還是是說如果2025年來發(fā)票,也是可以紅沖之前計提得折舊呢?娜娜呢52023-06-1420:08發(fā)布58次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師2025年也可以五年以內(nèi)的都可以之前納稅調(diào)增了發(fā)票到了納稅調(diào)減注意一下時間五年以內(nèi)2023-06-1420:10問追問為什么是5年之內(nèi)呢?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
老師您好,金額是一樣的,那是在發(fā)票前面不用附記賬憑證,直接將正負(fù)發(fā)票,紅字信息表放在發(fā)票開具的當(dāng)月后面就可以了嗎?
是的,因為你這個業(yè)務(wù)的實質(zhì)就是換發(fā)票。 其他的就沒有對應(yīng)的業(yè)務(wù)了
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d