你好,有進(jìn)項留底的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費一直是負(fù)數(shù),這樣是可以的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費一直是負(fù)數(shù),可以嗎? 一直是應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)-41萬,原因是因為:公司開出去發(fā)票少,進(jìn)項對應(yīng)的抵扣也少(剩余進(jìn)項都留底,所以應(yīng)交稅費成負(fù)數(shù)了)
老師,十一月份公司資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),都是進(jìn)項,一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù),十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務(wù),我結(jié)轉(zhuǎn)了需要抵扣的進(jìn)項,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費顯示還是負(fù)數(shù),和我實際需要繳稅的不一樣,這個我是做錯了還是什么?
老師。增值稅進(jìn)項稅一直足夠抵扣,還剩下留底的。所以我報表出來的時候,我應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),是這樣理解嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)可以嗎,我把進(jìn)項發(fā)票都入賬了,做到了待抵扣進(jìn)項稅額,可以嗎
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),都是進(jìn)項留底稅,這個數(shù)可以調(diào)到流動資產(chǎn)里嗎,怎么做分錄調(diào)?還是報表編一下就行了
合同合作定金怎么做會計分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項。
請問24年計提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財務(wù)報表 是按財務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計算 填列的
老師你好,公司從個人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個個人會交多少稅
機械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?