應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)可以

有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,做賬時(shí)記做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,填列資產(chǎn)負(fù)債表是不是就是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)一直是負(fù)數(shù),可以嗎? 一直是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)-41萬,原因是因?yàn)椋汗鹃_出去發(fā)票少,進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的抵扣也少(剩余進(jìn)項(xiàng)都留底,所以應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了)
資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)可以嗎,我把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬了,做到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以嗎
有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)可以是負(fù)數(shù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),可以嗎?
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


幫我看下著余額表計(jì)提的對(duì)嗎
這個(gè)比較好看些
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額會(huì)一直有余額 是嗎 不用結(jié)轉(zhuǎn)吧
可以不用結(jié)轉(zhuǎn),只要自己習(xí)慣
老師 您看下 我的余額表沒啥問題吧
你好 余額表沒啥問題
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!