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老師沖掉9月暫估的原材料,票現(xiàn)在來了,那我摘要里是不是寫9月份購的原材料

2022-12-12 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-12 12:24

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶1177 追問 2022-12-12 12:30

那老師到年底還有還有許多暫估的的怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-12-12 12:34

繼續(xù)暫估就可以的啊,只要你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本就不影響利潤。如果你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳之前還沒有發(fā)票的話,就得調(diào)增,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。

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快賬用戶1177 追問 2022-12-12 12:34

哦哦,好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-12 12:36

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:14

老師你好之前有個(gè)工程是走賬的,本來我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,但是我們也有勞務(wù)資質(zhì),之前開了鋼結(jié)構(gòu)的票對方說不在他的經(jīng)營范圍,要我們作廢開勞務(wù)票,那我們能不能把合同從新簽一個(gè)清包工全部開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票,我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:21

你好,你有這個(gè)經(jīng)營范圍,有這個(gè)資質(zhì)的可以。

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快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:39

哦哦,那老師我們合同簽了總的是10萬零八千,那我開票也開這個(gè)數(shù)字,那請問我付后面工資表也就是人員工資應(yīng)該是多少

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快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:39

我這個(gè)應(yīng)該怎么算成本

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:40

發(fā)下去的工資是多少?支付的社保又是多少?那這個(gè)應(yīng)該是你們自己算吧,你能給他申報(bào)個(gè)稅又是多少?

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快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:43

是的,這個(gè)工資表工資跟開票金額、合同都一樣,那我們利潤在哪,我不知道這個(gè)成本怎么算

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:43

那不對的,你不收取對方的管理費(fèi)嗎?管理費(fèi)我們這就是你們單位的利潤。

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快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:46

哦哦,我們的利潤就是在管理費(fèi)上面工資表和開票還有合同必須一致的吧,那老師管理費(fèi)應(yīng)該按什么收取

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:48

你好,一般2%左右收取的 這個(gè)不都是提前約定好了

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快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:50

我沒做過走賬的,還有老師這個(gè)要不要收取對方的稅費(fèi),比如增值稅印花稅水利還有企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:51

增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)都需要繳納的

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快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:54

那這個(gè)按3個(gè)點(diǎn)開的,那我們收對方的按幾個(gè)點(diǎn)收取

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:59

管理費(fèi)用那部分 增值稅稅3% 對小型微利企業(yè),6%所得稅,利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%,如果在利潤100萬以內(nèi)的,一般收取6%左右就可以到。

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你好,對的是的,是這么做的。
2022-12-12
對的,到五月份先全部做,然后再?zèng)_掉
2023-02-08
出現(xiàn)這種情況主要有以下原因: 一、9 月份沖回暫估處理不當(dāng) 在 9 月份沖回 8 月份暫估材料時(shí),如果沒有正確區(qū)分暫估沖回和實(shí)際采購入庫的業(yè)務(wù)處理,可能導(dǎo)致錯(cuò)誤地將實(shí)際采購的材料也進(jìn)行了沖回操作,或者在沖回暫估后沒有及時(shí)進(jìn)行正確的采購入庫記賬,使得 9 月份材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)。當(dāng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),進(jìn)一步加劇了材料的負(fù)數(shù)情況。 二、10 月份入庫處理問題 數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤:在 10 月份進(jìn)行材料入庫時(shí),可能由于人為錯(cuò)誤,如錯(cuò)誤地輸入了負(fù)數(shù)數(shù)量或金額,導(dǎo)致出現(xiàn)數(shù)量和單價(jià)為負(fù)數(shù)的異常情況。 系統(tǒng)問題:如果使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行記賬,可能存在軟件故障或數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤,導(dǎo)致入庫數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常。 三、解決方法 仔細(xì)檢查 9 月份的賬務(wù)處理,確認(rèn)暫估沖回和實(shí)際采購入庫的業(yè)務(wù)是否正確記錄。如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,確保材料庫存的準(zhǔn)確性。 對于 10 月份的入庫數(shù)據(jù),仔細(xì)核對每一筆入庫單的數(shù)量和金額,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。如果是人為輸入錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)更正。 如果懷疑是財(cái)務(wù)軟件問題,可以嘗試重新啟動(dòng)軟件或聯(lián)系軟件供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)支持,以排除軟件故障。
2024-10-30
您好 請問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的 款項(xiàng)支付了嗎
2021-10-22
同學(xué)你好 發(fā)票來了 借,原材料一暫估9 貸,應(yīng)付賬款一暫估 9 借,原材料9 貸,應(yīng)付賬款9
2020-12-30
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