借固定資產(chǎn)清理181600 累計(jì)折舊18400 貸固定資產(chǎn)200000 借固定資產(chǎn)清理400貸銀行存款400 借銀行存款700貸固定資產(chǎn)清理700 借資產(chǎn)處置損益181300貸固定資產(chǎn)清理181300
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。1.銷(xiāo)售商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款170000元,增值稅稅額22100元,款項(xiàng)尚未收到。該批商品已發(fā)出,其實(shí)際成本為112000元。2.購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款80000元,增值稅額10400元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。3.購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅額2600元,款項(xiàng)以銀行存款支付。4.購(gòu)入設(shè)備安裝工程用物資一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款4000元.增值稅額520元,款項(xiàng)以銀行存款支付。5.生產(chǎn)車(chē)間一臺(tái)車(chē)床報(bào)廢,其原價(jià)為200000元,已提折舊18400元。車(chē)床報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用400元(普通發(fā)票),殘值收入700元.均通過(guò)銀行存款收支,已清理完畢。
生產(chǎn)車(chē)間一臺(tái)車(chē)床報(bào)廢,其原價(jià)為200000元,已提折舊18400元,車(chē)床報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用400元(普通發(fā)票),殘值收入700元,均通過(guò)銀行存款收支,已清理完畢
生產(chǎn)車(chē)間報(bào)廢設(shè)備一臺(tái),原價(jià)50萬(wàn)元,已提折舊48萬(wàn)元,支付清理費(fèi)1000元,取得殘值收入2000元,均通過(guò)銀行存款收付,設(shè)備清理完畢。
4.生產(chǎn)車(chē)間一生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢,原價(jià)150000元,已計(jì)提折舊100000元,發(fā)生清理費(fèi)用2000元,取得殘值收入15000元,均通過(guò)銀行存款收支。該項(xiàng)固定資產(chǎn)已清理完畢。(假定不考慮稅費(fèi))
4.生產(chǎn)車(chē)間一生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢,原價(jià)150000元,已計(jì)提折舊100000元,發(fā)生清理費(fèi)用2000元,取得殘值收入15000元,均通過(guò)銀行存款收支。該項(xiàng)固定資產(chǎn)已清理完畢。(假定不考慮稅費(fèi))做會(huì)計(jì)分錄
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷(xiāo)售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷(xiāo)是填寫(xiě)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(hù)(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開(kāi)了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專(zhuān)票給甲方,這兩張專(zhuān)票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒(méi)有付款也沒(méi)勾選抵扣這兩張專(zhuān)票。現(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開(kāi)具,只開(kāi)具5.4萬(wàn)的專(zhuān)票。想問(wèn)一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開(kāi)具的這兩張專(zhuān)票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看