您好,解答如下 借:固定資產(chǎn)清理2 累計(jì)折舊48 貸:固定資產(chǎn)50 借:固定資產(chǎn)清理0.1 貸:銀行存款0.1 借:銀行存款0.2 貸:固定資產(chǎn)清理0.2 借:營業(yè)外支出1.9 貸:固定資產(chǎn)清理1.9
生產(chǎn)車間一臺(tái)車床報(bào)廢,其原價(jià)為200000元,已提折舊18400元,車床報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用400元(普通發(fā)票),殘值收入700元,均通過銀行存款收支,已清理完畢
生產(chǎn)車間報(bào)廢設(shè)備一臺(tái),原價(jià)50萬元,已提折舊48萬元,支付清理費(fèi)1000元,取得殘值收入2000元,均通過銀行存款收付,設(shè)備清理完畢。
4.生產(chǎn)車間一生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢,原價(jià)150000元,已計(jì)提折舊100000元,發(fā)生清理費(fèi)用2000元,取得殘值收入15000元,均通過銀行存款收支。該項(xiàng)固定資產(chǎn)已清理完畢。(假定不考慮稅費(fèi))
4.生產(chǎn)車間一生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢,原價(jià)150000元,已計(jì)提折舊100000元,發(fā)生清理費(fèi)用2000元,取得殘值收入15000元,均通過銀行存款收支。該項(xiàng)固定資產(chǎn)已清理完畢。(假定不考慮稅費(fèi))做會(huì)計(jì)分錄
(6)售出產(chǎn)品一批,價(jià)款180萬元,增值稅23.4萬元,款項(xiàng)已經(jīng)收妥入賬。(7)生產(chǎn)車間報(bào)廢設(shè)備一臺(tái),原價(jià)50萬元,已提折舊48萬元,支付清理費(fèi)1000元,取得殘值收入2000元,均通過銀行存款收付,設(shè)備清理完畢。(8)用銀行存款償還短期借款本金80萬元及利息4萬元。(9)提取現(xiàn)金80萬元,當(dāng)日支付職工工資。(10)期末進(jìn)行工資分配,其中生產(chǎn)人員70萬元,車間管理人員3萬元,廠部管理人員7萬元。(11)提取應(yīng)付福利費(fèi)11.2萬元,其中生產(chǎn)人員9.8萬元,車間管理人員0.42元,廠部管理人員0.98元。(12)生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料140萬元。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理