同學(xué)你好 這個(gè)不可以稅前扣除
本公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,如果借給其他不關(guān)聯(lián)公司的借款,對方無能力償還,接近破產(chǎn),我可以計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬損失嗎,如何計(jì)提?
老師你好,請問一下公司借款給對方,對方已經(jīng)無力償還,故免除了全部債務(wù),計(jì)入了營業(yè)外支出。請問這筆支出能夠稅前扣除嗎?
老師,我公司給其他人或公司擔(dān)保的借款,對方無能力償還,由我公司償還,我公司這部分稅前可以扣除嗎?
你好老師,我們公司因給其他的公司擔(dān)保貸款,對方無法償還,已經(jīng)申請破產(chǎn),現(xiàn)在法院將我們公司基本戶和其他賬戶都凍結(jié),也起訴了我公司,我公司要承擔(dān)責(zé)任替對方公司還款,老師,我公司的賬務(wù)處理如何做
老師,我們公司向其他公司借款,這個(gè)利息可以稅前扣除嗎?還有對方需要給我們開什么票嗎?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對應(yīng)的稅額對不上
老師 我再報(bào)企業(yè)年報(bào),在國家企業(yè)信用里面國內(nèi)國外的都填好了,提交的時(shí)候讓先填寫海關(guān)年報(bào),海關(guān)年報(bào)在哪里填寫啊, 必須先填寫海關(guān)年報(bào),這個(gè)才能提交上嗎
老師,去年盈利,前年盈利,前幾年都是虧損,今年可以彌補(bǔ)以前年度幾年虧損
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他和那個(gè)中級根本都沒有做過工程項(xiàng)目,他什么資料都不用看,把付款類重要的工作分給中級,把待攤支出雜的分給我,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,跟我搶,我該怎么做?認(rèn)真對待?還是不管了,讓他們查,我不要吭聲
老師,在哪里關(guān)閉社保信息,公司沒有開通社保信息申報(bào),但社保處說開通了,從哪里關(guān)閉呢
老師,像汽配行業(yè),庫存商品的種類幾千種的這種,咋辦呢?也要借庫存商品每一個(gè)型號嗎?然后開發(fā)票出去的種類又不能對應(yīng)咋辦呢?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
文件號發(fā)一下,老師
同學(xué)你好 依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除管理辦法〉的通知》(國稅發(fā)〔2009〕88號)第四十一條規(guī)定,企業(yè)對外提供與本企業(yè)應(yīng)納稅收入有關(guān)的擔(dān)保,因被擔(dān)保人不能按期償還債務(wù)而承擔(dān)連帶還款責(zé)任,經(jīng)清查和追索,被擔(dān)保人無償還能力,對無法追回的,比照本辦法應(yīng)收賬款損失進(jìn)行處理。 與本企業(yè)應(yīng)納稅收入有關(guān)的擔(dān)保是指企業(yè)對外提供的與本企業(yè)投資、融資、材料采購、產(chǎn)品銷售等主要生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)密切相關(guān)的擔(dān)保。 企業(yè)為其他獨(dú)立納稅人提供的與本企業(yè)應(yīng)納稅收入無關(guān)的貸款擔(dān)保等,因被擔(dān)保方還不清貸款而由該擔(dān)保人承擔(dān)的本息等,不得申報(bào)扣除。