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樸老師 老師之前咨詢的這個問題 代收代付關稅入主成本,但是有個同事說通過應交稅費這個科目做稅金往來扣減就可以,但是我們收客戶的錢也只是大概一個值 和實際扣減會存在差額,要是通過應交稅費這個科目的話就會有余額長期,這個是不是有點不妥

樸老師  老師之前咨詢的這個問題  代收代付關稅入主成本,但是有個同事說通過應交稅費這個科目做稅金往來扣減就可以,但是我們收客戶的錢也只是大概一個值  和實際扣減會存在差額,要是通過應交稅費這個科目的話就會有余額長期,這個是不是有點不妥
樸老師  老師之前咨詢的這個問題  代收代付關稅入主成本,但是有個同事說通過應交稅費這個科目做稅金往來扣減就可以,但是我們收客戶的錢也只是大概一個值  和實際扣減會存在差額,要是通過應交稅費這個科目的話就會有余額長期,這個是不是有點不妥
2022-12-07 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-07 16:07

不是你們自己的關稅嗎 不是你們進口付的關稅嗎

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快賬用戶9660 追問 2022-12-07 16:09

不是我們自己的關稅 我們是一個電商平臺商鋪賣貨我們平臺幫忙繳納 后面在跟商鋪結(jié)算這部分

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齊紅老師 解答 2022-12-07 16:15

同學你好 那你們做代收代付 借其他應收款 貸應交稅費關稅

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快賬用戶9660 追問 2022-12-07 16:19

但是關單不按時出 有時候我們是先大概算一個數(shù)收商家的稅金 可能收的這部分跟實際支付會有差額 所以長期應交稅費科目貸方有余額

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齊紅老師 解答 2022-12-07 16:24

這個沒事 最后往來科目沖抵了就可以

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不是你們自己的關稅嗎 不是你們進口付的關稅嗎
2022-12-07
補計提??聪率悄膫€稅費少計提了
2021-02-07
你好! 可以做分錄: 借應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)408887.12 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)2338.08 應交稅費…轉(zhuǎn)出未交增值稅406549.04
2021-02-22
你好這個你要把管理費用做到營業(yè)外收入嗎?
2021-08-23
你好,別人幫你代購原材料是嗎?先買,相當于然后現(xiàn)在賣給你
2020-12-03
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