你好,今年四月份到今年年底,也就是截止到這個(gè)月,3%的業(yè)務(wù)是這么做的。
剛面試一個(gè)旅游行業(yè)的內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般納稅人,公司不大,20到30個(gè)人吧。設(shè)一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)出納。面試的時(shí)候老板直接面的,老板直接說(shuō)每月公司會(huì)剩發(fā)票額度,所以會(huì)給其他公司虛開(kāi)發(fā)票,因?yàn)楣疽暾?qǐng)高新,也要做到一定收入營(yíng)業(yè)額才能有優(yōu)惠政策。這種公司入職有危險(xiǎn)嗎?可以入職嗎
@鄒老師 老師好, 一、我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,公司的收入是無(wú)票收入,申報(bào)增值稅時(shí) :咨詢(xún)過(guò)地方稅局稅管員說(shuō),不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠,最后增值稅應(yīng)納稅額就是=(含稅收入÷1.03)×3%-(含稅收入÷1.03)×2% 這樣的話(huà),現(xiàn)在我的賬上增值稅計(jì)提要怎么出呢? 二、沒(méi)有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的:無(wú)票收入,收到租金時(shí):借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末計(jì)提增值稅:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師好,第一個(gè)問(wèn)題是:請(qǐng)問(wèn)我們是一家小規(guī)模建筑公司,這月開(kāi)了15萬(wàn)的專(zhuān)票,只有普票才能享受優(yōu)惠政策,專(zhuān)票是要繳稅的對(duì)吧。第二個(gè)問(wèn)題是:我這樣做賬對(duì)不對(duì)借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。下月繳稅的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款可以嗎?
新入職一家物業(yè)公司,小規(guī)模,老板說(shuō)開(kāi)票金額500萬(wàn)以下不用交營(yíng)業(yè)稅和增值稅,想確定一下有這樣的優(yōu)惠政策嗎?
您好,我家是小規(guī)模企業(yè),去年6月份的時(shí)候開(kāi)了幾張發(fā)票含稅金額是26萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)增值稅已經(jīng)交了,第三季度企業(yè)所得稅6000多有延期繳納政策于今年5月份繳款,我想問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè)2022年有優(yōu)惠政策45萬(wàn)以下免交企業(yè)所得稅,為什么2022年第3季度會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅費(fèi)呢?
老師,即將入職一家私營(yíng)制造水表的公司就是民用的水表,今年開(kāi)始也做出口了,工人大概是40多人。年銷(xiāo)售額大概四五千萬(wàn)人民幣,家族企業(yè),,就找我會(huì)計(jì)一個(gè)人出納也兼一點(diǎn),之前是代賬,今年要買(mǎi)廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對(duì)這家公司應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪方面的技能,因?yàn)橹拔覜](méi)有參與過(guò)生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學(xué)過(guò)會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些,在完成工作的同時(shí)不斷增加自己的實(shí)力
您好,請(qǐng)問(wèn)23年4季度工資補(bǔ)計(jì)提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿(mǎn)18歲,在一個(gè)小公司上班,老板沒(méi)有交社保,老板一直說(shuō)補(bǔ)500元,一直也沒(méi)補(bǔ),然后就離職,現(xiàn)在在告那個(gè)老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務(wù)局說(shuō)已經(jīng)繳納了個(gè)稅,說(shuō)微信發(fā)工資也可以繳個(gè)稅,是這樣的嗎
老師,銷(xiāo)售貨物和購(gòu)買(mǎi)材料時(shí)都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,剛接手一個(gè)新賬,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時(shí)候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去
請(qǐng)問(wèn)老師,取得去年的費(fèi)用專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng),需要調(diào)減嗎?
老師,匯算清繳每個(gè)公司推的明細(xì)表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒(méi)推這個(gè)表啊、
老師,您好,收到稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): "年度_企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn),2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會(huì)計(jì)做賬,我還沒(méi)明白這個(gè)負(fù)數(shù)是啥意思?
我想問(wèn)一下績(jī)效工資納入 社?;鶖?shù)繳納社保嘛
老師 稅務(wù)平臺(tái) 有個(gè)截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
前提需要開(kāi)普通發(fā)票的。
老師您好,是一年開(kāi)票500萬(wàn)嗎?一個(gè)季度是多少呢?
這個(gè)不用一個(gè)季度的,你這個(gè)月開(kāi)200萬(wàn)都不需要繳納,只要你的年累計(jì)收入在500萬(wàn)以?xún)?nèi),超過(guò)的需要轉(zhuǎn)了一般納稅人啦。
謝謝老師,還有,如果這個(gè)政策結(jié)束了,是按哪個(gè)執(zhí)行呢?
不清楚,等政策,明年看明年的政策。