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老師,剛接手一個新賬,那個資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去

2025-05-23 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-23 15:12

期末明細(xì)余額是貸方余額就調(diào)整到應(yīng)付賬款

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快賬用戶4948 追問 2025-05-23 15:15

但是科目余額表上的應(yīng)付就是應(yīng)付,預(yù)付就是預(yù)付,不需要重分類啊,就因為期初是在預(yù)付,所以科目余額表上的也是預(yù)付,這個不需要在月中做轉(zhuǎn)到應(yīng)付然后在科目余額表 體現(xiàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:17

做賬不需要分類,做報表才需要根據(jù)余額的借貸方向分類

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快賬用戶4948 追問 2025-05-23 15:20

老師,期初這個資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款不是照錄嗎?錄好了之這個就在科目余額表上上的預(yù)付賬款上面,所以這筆賬應(yīng)該怎么處理呢?

老師,期初這個資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款不是照錄嗎?錄好了之這個就在科目余額表上上的預(yù)付賬款上面,所以這筆賬應(yīng)該怎么處理呢?
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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:21

重分類是報表設(shè)置公式的事,不影響你錄期初余額和做賬哈

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快賬用戶4948 追問 2025-05-23 15:23

就是錄了這筆賬,所以資產(chǎn)負(fù)債表跟交接的一樣,然后科目余額表不一樣了,老師,請問這個怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:24

為啥不一樣呢?你錄的科目不一致,還是你后邊這個報表沒法重分類?

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快賬用戶4948 追問 2025-05-23 15:26

那這筆賬我期初錄在哪呢?不是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表錄嗎?而且如果不是錄在預(yù)付賬款那里,表就不平了

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:29

新建賬套不是要先錄入期初余額?錄入期初數(shù)字才能完成初始化的哈

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快賬用戶4948 追問 2025-05-23 15:31

不是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表錄入期初嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:32

是根據(jù)科目余額表錄入,不是資產(chǎn)負(fù)債表,因為需要對應(yīng)科目明細(xì)賬的余額錄

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快賬用戶4948 追問 2025-05-23 15:36

老師,那期初試算不平正常嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:36

你現(xiàn)在要重新錄初始余額,按我說的方式錄明細(xì)科目余額后期才能正常做賬

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快賬用戶4948 追問 2025-05-23 15:44

老師,那應(yīng)付賬款的借方余額我錄入的時候是不是錄加(-)號

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:45

是的,就是錄入負(fù)數(shù)就行了哈

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期末明細(xì)余額是貸方余額就調(diào)整到應(yīng)付賬款
2025-05-23
沖平之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額; 設(shè)立新的科目“預(yù)付賬款”來記錄預(yù)付的貨款。
2023-12-13
這個是重分類了,你這個財務(wù)軟件有重分類按鈕嗎,沒有需要自己重分類下, 預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備 “應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余
2021-03-04
你好,你的理解完全準(zhǔn)確的
2021-04-17
您好 應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目 在年初一月份錄入財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)也是這樣錄入
2021-03-06
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