同學(xué)你好,EXCEL中 的數(shù)據(jù)透視表 可以做出來
老師就是有個(gè)問題 個(gè)體戶沒有做帳的問題,我今天去把他之前的報(bào)稅記錄打印出來,2018年5月開始在柜臺(tái)代開專票,2018年年度報(bào)稅的時(shí)候,收入只塡了2018.10~2018.12月的數(shù)據(jù)(最后一個(gè)季度) 現(xiàn)在補(bǔ)帳出來的2018年的收入總額就會(huì)和報(bào)稅的數(shù)據(jù)不一致,這種情況要怎么辦呢
假設(shè)環(huán)宇公司于2017年7月1日啟用賬套,當(dāng)前會(huì)計(jì)期間為本年5月。該公司采用人民幣為記賬本位幣,科目結(jié)構(gòu)為4-2-2-2,科目代碼、名稱及核算要求如下所示:要求:1.根據(jù)上述設(shè)置和條件,就本年6月下列業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄,定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬格式,敘述公式含義(共計(jì)20分)(1)根據(jù)短期借款月末余額的10%計(jì)提利息(2)按照本月工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)(3)本月甲產(chǎn)品完工率70%,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用(5)根據(jù)上年應(yīng)收賬款年末余額的2%計(jì)提當(dāng)年的壞賬準(zhǔn)備⒉.根據(jù)上述自動(dòng)轉(zhuǎn)賬格式生成記賬憑證時(shí)是否有順序要求?請(qǐng)指出生成記賬憑證的順序(5分)。3.根據(jù)上述設(shè)置和條件,請(qǐng)寫出下列指標(biāo)的取數(shù)公式(每個(gè)公式1分,共計(jì)5分)(1)上半年采購B材料總量(2)本月銷售甲產(chǎn)品數(shù)量(3)本年預(yù)付材料款總額(4)本月入庫產(chǎn)品總成本(5)上年末應(yīng)收美元余額(30分)
23年8月31成立小規(guī)模納稅人新公司,到年底都沒有營業(yè),公司公戶沒有收入和支出,增值稅和企業(yè)所得稅一直零申報(bào)的。那么2023年度的工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息可以全部填0嗎?如果不能,該怎么填,23年都沒有做賬沒有報(bào)表也沒有數(shù)據(jù)
想咨詢老師一個(gè)問題: 就是我這邊現(xiàn)在需要把今年的數(shù)據(jù)和去年的數(shù)據(jù)做一個(gè)同比,看數(shù)據(jù)是下降了還是增長了。 我想在做數(shù)據(jù)的時(shí)候 可以直接選一個(gè)月份或者條件 ,就表格就能跳出對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),比如2023年的一整年的數(shù)據(jù)是出來了的,但是24年的數(shù)據(jù)只到8月份,我要把23年截止8月份的總收入和今年截止八月份的總收入做一個(gè)同比,下個(gè)月以此類推,或者我在9月想看這兩年截止到6月份的總同比 點(diǎn)一個(gè)條件數(shù)據(jù)就能直接跳出來 , 我需要怎么做?
老師,我們是進(jìn)出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報(bào)的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報(bào)關(guān)后,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得了,才開相應(yīng)的銷售發(fā)票確認(rèn)收入。結(jié)果,現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進(jìn)出口那邊跟稅務(wù)我們申報(bào)數(shù)據(jù)就對(duì)不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2022年才收回來,所以收入就報(bào)在2022年了,2022年有的出口業(yè)務(wù),收入就確認(rèn)到2023年了,2023年的,大部分就確認(rèn)到今年了。銷售發(fā)票也是今年開的?,F(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原,相當(dāng)于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那我們確認(rèn)到后面年度這種收入和成本怎么改到當(dāng)年。和去稅務(wù)大廳更正申報(bào)
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
要怎么操作呢?
我拍照給你 第一步,把數(shù)據(jù)區(qū)域選中 第二步,選擇插入 數(shù)據(jù)透視表 第三步 把 名稱放入 【行】 第四步 把 收入支出 放入【值】 就完成了