您好,你可理解為稅務機關基于稅收大數(shù)據(jù)分析,認為企業(yè) 2023 年度申報的成本與費用合計金額,相較于他們依據(jù)行業(yè)指標、數(shù)據(jù)模型等確定的合理水平,多報了 4936898.51 元 。
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候,一進入頁面就提示“?根據(jù)您當前填報信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報:《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)《期間費用明細表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了?但我們去年有發(fā)生業(yè)務招待費和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的,就真的不用作稅前調整了嗎?
老師,我這個季度做了應收賬款的壞賬準備,因為涉及到企業(yè)所得稅預交,預交里面也要填營業(yè)外支出金額,其中壞賬準備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預交,稅務局看到我的企業(yè)所得稅申報表這個營業(yè)外支出數(shù)據(jù),會不會叫我調回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務局叫調回來補稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準備調增企業(yè)所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風險提示
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報,我們對貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報和本年四季度預繳申報數(shù)據(jù)進行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點,現(xiàn)提示提醒如下,請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查,對不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報。如已排除風險,可忽略此信息;如有疑問,可咨詢所在地稅務機關或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持! 國家稅務總局東莞市稅務局謝崗稅務分局
老師:您好!我們是小規(guī)模納稅人。今年至今都沒有業(yè)務收入,只有成本和費用。這個季度的企業(yè)所得稅申報,填完數(shù)據(jù)后做了一下風險提示服務,提示中度風險疑點:營業(yè)收入小于營業(yè)成本。但這就是實際業(yè)務情況。想請教一下老師,如果提交申報,會不會稅務關注,推送風險疑點,要提交相關說明呢?
老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個風險,涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當時你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報,補交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發(fā)票當時甲方未付款,也未進行企業(yè)所得稅匯算,所以當時未做處理,現(xiàn)在上面要求進行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報數(shù)據(jù)一致則無需更正年報,如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發(fā)的問題,我該如何應對呢?稅務系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額,沒有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費,已在個稅系統(tǒng)里面申報,開具收入發(fā)票298萬了,么有成本發(fā)票,人工費是200萬,現(xiàn)在和我申報的差成本金額差73萬,我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
公司A交著社保的一個人 沒從公司發(fā)工資 他名下的個體戶可以給公司A開發(fā)票嗎
出口退稅的出口發(fā)票是報關單出來當月就開具嘛?開出口發(fā)票需要注意什么呢?
學習稅務師課程,會涉及到出口退稅嗎?如果涉及到,請問在稅務師的哪一個科目?
稅法規(guī)定10年, 但是我預計12年,為什么不能用12年提累計攤銷
.A公司7月份交增值稅1000元,實交1200元,應交消費稅2000元,實交1800元,計算城建稅(5%),教育費附加(3%),地方教育費附加(2%)。分錄怎么做
請問成立商貿公司需要哪些資質和材料?
你好!老師,我們是制造業(yè)光學行業(yè),之前企業(yè)沒有建應收應付臺帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應收應付內帳臺帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項目會計做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點點忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
老師,我們這個項目跨3個年度實際發(fā)生的成本費用就是那么多,怎么跟稅務解釋呢?
嗯,如果實際支出就是這個樣子,所有支出都已取理合規(guī)發(fā)票,那直接跟稅務實話講述就可以。
好的,老師,還有兩個風險問題 2022、2023、2024年度_印花稅與增值稅專票金額差異; 2024年度_一般納稅人填列項目降低稅基風險5、6、7、9、12月屬期農產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票_稅額" 麻煩老師幫忙解釋一下?
您好,印花稅與增值稅發(fā)票只是一個比對的指標,并非是印花稅交稅的稅基。這沒有文件依據(jù)哈。
老師,那這一條的問題是啥?如何跟稅務局解釋
他只是一個指標提醒,并不代表有問題。你把就我說的回復給他,看他咋說。我給你的回復,就是跟稅務機關去溝通的話語。
好的,第三個問題:2024年度_一般納稅人填列項目降低稅基風險5、6、7、9、12月屬期農產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票_稅額" 麻煩老師也解釋一下哈
這個沒啥好解釋的,只要有農產(chǎn)的購銷發(fā)票,就會有這個提示,只要看一下你公司是不是真實業(yè)務,發(fā)票是否合規(guī)就可以了。自查一下。