同學(xué),你好 你問的是哪道題?
17年稅控盤480.借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸庫存現(xiàn)金。年底借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅480,借管理費(fèi)用辦公費(fèi)-480。 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅始終有-480,今年開一張專票,稅費(fèi)27.72.是直接抵扣嗎?分錄要怎么寫?
請問老師,這個(gè)題的正確答案是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480,貸庫存現(xiàn)金480,為什么不借一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)呢?這不是有一個(gè)增值稅專用發(fā)票嘛?
有問題請教你下,公司加油的專票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存現(xiàn)金還是預(yù)付賬款 這個(gè)怎么區(qū)分呢?
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個(gè)分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個(gè)月呢,我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個(gè)紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
老師你好我問一下我們一月嗯支付租車費(fèi),的分路是這樣做的,一件管理費(fèi)用租車費(fèi)480,帶庫存現(xiàn)金480,然后2月份的時(shí)候我們收到對方嗯給我們開的這個(gè)租車費(fèi)的發(fā)票,我們就做的紅沖分錄紅中分錄是這樣做的,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)收款480,借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480貸其他應(yīng)收款480這樣。做行嗎?然后后面附上了這張發(fā)票
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
第三題呢
同學(xué),你好 第3題可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)
不太明白呢,是要借一筆應(yīng)交稅費(fèi)嘛,但是正確答案上還沒有借應(yīng)交稅費(fèi)
同學(xué),你好 參考《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號) 規(guī)定,增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價(jià)稅合計(jì)額),不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。增值稅防偽稅控系統(tǒng)的專用設(shè)備包括金稅卡、IC卡、讀卡器或金稅盤和報(bào)稅盤。
哦,意思就是這個(gè)購買金稅盤設(shè)備是不用交稅的是嘛?
同學(xué),你好 是發(fā)票金額可以全部抵扣
好的好的,明白了老師
恩恩,祝工作順利,謝謝!