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17年稅控盤480.借管理費用,辦公費,貸庫存現(xiàn)金。年底借應交稅費增值稅480,借管理費用辦公費-480。 應交稅費增值稅始終有-480,今年開一張專票,稅費27.72.是直接抵扣嗎?分錄要怎么寫?

2020-10-20 20:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-20 20:19

你好,之前多了應交稅費,實際沒有抵扣嗎?如果是的話,抵扣的分錄不需要做的,你提前做了一件。

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快賬用戶5471 追問 2020-10-20 20:22

我不太明白,剛接手的,只看到帳上應交稅費始終有-480在,這個是-480是一直掛著嗎?還是要做平?27.72的稅費還能抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 20:24

可以抵扣,你不需要交稅,不用做就可以。

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快賬用戶5471 追問 2020-10-20 20:26

不做分錄的話,這-480不是一直都在嗎?還是說等抵扣夠480再做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 20:28

他不就會有-480加27.72的余額了 如果你在當年今年都能抵扣完了的話,可以不用做其他分錄。

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快賬用戶5471 追問 2020-10-20 20:32

這個-480是17年的,一直沒有抵扣。專票是今年8月開的。稅款27.72。今年又續(xù)了一個稅控盤的費用,600。我該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 20:32

借管理費用貸銀行存款只需要做這個就可以不抵扣的,第二個分錄不要做,需要抵扣的時候再做就行。

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快賬用戶5471 追問 2020-10-20 20:36

那我填表的時候是不是可以看見她以前有沒有填過增值稅的減免表的?沒填的話,我直接在期初填480,本期發(fā)生額27.72?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 20:47

你好是的,可以看得出來。

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