你好,之前多了應交稅費,實際沒有抵扣嗎?如果是的話,抵扣的分錄不需要做的,你提前做了一件。
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
我不太明白,剛接手的,只看到帳上應交稅費始終有-480在,這個是-480是一直掛著嗎?還是要做平?27.72的稅費還能抵扣嗎?
可以抵扣,你不需要交稅,不用做就可以。
不做分錄的話,這-480不是一直都在嗎?還是說等抵扣夠480再做分錄?
他不就會有-480加27.72的余額了 如果你在當年今年都能抵扣完了的話,可以不用做其他分錄。
這個-480是17年的,一直沒有抵扣。專票是今年8月開的。稅款27.72。今年又續(xù)了一個稅控盤的費用,600。我該怎么做呢?
借管理費用貸銀行存款只需要做這個就可以不抵扣的,第二個分錄不要做,需要抵扣的時候再做就行。
那我填表的時候是不是可以看見她以前有沒有填過增值稅的減免表的?沒填的話,我直接在期初填480,本期發(fā)生額27.72?
你好是的,可以看得出來。