你好,后期來票的話,先把上面的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的分錄?
老師,我在工作時(shí)用友制單時(shí)直接借:在建工程—建安貸:銀行存款。但怎么做成借:在建工程—建安貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。我已經(jīng)把上個(gè)月結(jié)賬了不能進(jìn)行反結(jié)賬,然后這個(gè)月銀行存款不能產(chǎn)生現(xiàn)金流,該怎么進(jìn)行調(diào)整
老師,我公司是做工程的,包工包料的, 做賬的 借 在建工程,貸銀行存款 請(qǐng)問最后在建工程怎么做賬呢。結(jié)轉(zhuǎn)去哪里了呢
工程款未到先開具了建筑發(fā)票做稅,做了一筆稅,工程款后進(jìn)賬,后面做了一筆進(jìn)賬,第一筆稅的:借:應(yīng)收賬款;貸:應(yīng)交稅費(fèi);還有一筆銀行存款的:借:銀行存款;貸;合同負(fù)債;現(xiàn)在銀行存款那筆貸方中的合同負(fù)債中的稅沒有提出來,跨月了應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師 我付了一筆在建工程的款 借:在建工程 貸:銀行存款 但是還沒來票 后期來票的話怎么做呢
老師 當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候我做的借:在建工程 貸:銀行 現(xiàn)在來票了我該怎么做賬呢
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,