您好,應(yīng)交納消費(fèi)稅=(200000%2B4360/1.13)*15%=30579
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)本月生產(chǎn)并銷售化妝品,不含稅銷售額為90000元,另外收取包裝費(fèi)(含稅)5000元;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%,計算銷項稅額、消費(fèi)稅
某化妝品廠8月銷售高檔化妝品,取得不含稅銷售額203萬元,另收取包裝費(fèi)1.13萬元;另對外贈送另一種高檔化妝品,成本8.5萬元,同類化妝品均價17萬元。 請列示并計算該廠8月份應(yīng)納增值稅和消費(fèi) 稅。(高檔化妝品增值稅率13%,消費(fèi)稅率 15%)
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):8日銷售高檔化妝品400箱,每箱不含稅價格600元;15日銷售同類高檔化妝品500箱,每箱不含稅價格650元。當(dāng)月以200箱同類高檔化妝品與某公司換取精油。計算該廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)
某公司(增值稅一般納稅人)銷售高檔化妝品一批,不含稅銷售額200000元,另收取運(yùn)費(fèi)4360元(含稅);應(yīng)交納消費(fèi)稅()元。(該高檔化妝品稅率為15%)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進(jìn)項稅,這個進(jìn)項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?