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管理層領(lǐng)導(dǎo)住院回來報(bào)銷這樣的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?跟應(yīng)付職工薪酬科目有關(guān)系嗎?請把賬務(wù)處理寫詳細(xì)點(diǎn)十分感謝。

2022-11-29 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-29 15:44

你好。作為福利費(fèi)報(bào)銷,要交個(gè)稅的。

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快賬用戶7399 追問 2022-11-29 15:46

請把會(huì)計(jì)分錄寫詳細(xì)點(diǎn),謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-29 15:59

借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

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你好。作為福利費(fèi)報(bào)銷,要交個(gè)稅的。
2022-11-29
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行房款,這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。
2024-01-05
二級(jí)科目寫人工成本或者是工資都行 你這個(gè)已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù),成本不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了,你當(dāng)月有收入嗎?當(dāng)月有收入可以這么做的 發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款就可以了
2023-04-16
學(xué)員你好,25000對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出,記入福利費(fèi),原來記入管理費(fèi)用的部分要調(diào)減25000轉(zhuǎn)入福利費(fèi),記入福利費(fèi)的部分在限額內(nèi)扣除,兩者有差異的做所得稅調(diào)整,涉及損益的科目通過以前年度損益調(diào)整科目來做
2021-11-21
同學(xué)你好,25000對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出,記入福利費(fèi),原來記入管理費(fèi)用的部分要調(diào)減25000轉(zhuǎn)入福利費(fèi),記入福利費(fèi)的部分在限額內(nèi)扣除,兩者有差異的做所得稅調(diào)整,涉及損益的科目通過以前年度損益調(diào)整科目來做 所以解答如下: 應(yīng)交所得稅=25000*25%+25000*0.13*25% 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2022-04-27
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