把上個月暫估的全部紅沖。。然后按發(fā)票入賬。然后按發(fā)票入賬。
老師,請問下當(dāng)月貨已到倉庫,對方未開具發(fā)票,那我當(dāng)月暫估庫,我看學(xué)堂都是 先借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 暫估款,第二個月發(fā)票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當(dāng)月貨到未開票,借庫存商品(未稅部分),貸應(yīng)付賬款(未稅部分),第二個月發(fā)票到了,再借應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)付賬款(進項稅額金額),這樣可以嗎
老師,上月我做了暫估庫存商品入賬(金額是正確不含稅),這個月收到進項發(fā)票我可以只做進項入賬嗎,不沖上月的暫估, 借:應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付賬款
老師,原材料暫估做的不含稅入庫。那次月來發(fā)票能否做進項稅額的憑證:借:應(yīng)交稅費—進項稅額 貸:應(yīng)付賬款—公司 就是說不做暫估的沖紅呢?
您好老師,四月分批到了很多商品,所有商品進項票是五月才開的。四月商品沒有做入庫,也沒有暫估入庫。五月補入并且確認收入可以嗎?可以只記一筆賬。補四月進貨 借:庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 貸預(yù)付賬款??梢詥?/p>
老師好,若11月購進一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣給了客戶,也開了銷售發(fā)票并做了銷售收入,但是供應(yīng)商是12月才給到的進項發(fā)票,那11月的購進分錄是:借:庫存商品 10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進項發(fā)票后紅沖分錄如下:借:庫存商品 -10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款-10000;重做購進:借:庫存商品 10000,進項稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務(wù)費用利潤表里是負數(shù)是什么意思有風(fēng)險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
不可以直接按進項稅額在入賬嗎,雖然說是暫估也是按照正常入的庫存商品。
你好? ?正規(guī)處理是先紅沖,再入賬?