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老師,原材料暫估做的不含稅入庫。那次月來發(fā)票能否做進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證:借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款—公司 就是說不做暫估的沖紅呢?

2023-01-02 11:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-02 11:31

嗯嗯,可以的,沒問題的

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嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-01-02
同學(xué)你好 是的。當(dāng)月按您的分錄暫估入賬 次月沖紅 收到發(fā)票后按準(zhǔn)確金額入賬
2024-03-16
您好,同學(xué),是正確的
2023-04-16
你好可以的 可以這么做的
2024-03-21
您好 八月份暫估分錄正確的 收到發(fā)票后 紅沖暫估 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商
2022-10-19
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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