你說的是25年資產(chǎn)負債表里面的年初數(shù)吧,是的話對的。不是,二六年。
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關系已符合:資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
請問老師 為什么資產(chǎn)負債表期初未分配利潤+利潤表中本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表期末未分配利潤
我資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)加上本年利潤表中的凈利潤,我資產(chǎn)負債表是平的,本年也沒有分紅,我資產(chǎn)負債表數(shù)大于期初余額加本年利潤,這種情況正確嗎?
請問資產(chǎn)負債表中期初未分配利潤是-12,利潤表中本年利潤總額是10,那資產(chǎn)負債表中期末數(shù)是-2嗎?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測公司,與A公司合作,幾個項目用房抵,金額共計:918419.69,扣除8%管理費及6%稅點918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費及稅費128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送100的,這個是不是算不到準呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導出來的軟件收入做出來不準呀,老師這個是不是無解呀
勞務公司,一年開三個億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責任公司(港澳臺投資、非獨資)?,這個企業(yè)類型是算民營,還是合資呢
公司財務費用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財務費用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應該是 借:財務費用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務師報名結(jié)束了嗎?報名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報稅,都需要準備什么呢?就是我需要準備什么月份的什么報表?
不好意思日期說錯了,比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負債表24年 年初未分配利潤10萬 請問25年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)字是30嗎?
對的是的,是這么理解的。