你好 你暫估的和發(fā)票金額是一致的可以
1.請問老師如果當(dāng)月采購貨物,貨物已到,收的發(fā)票比已付貨款多是不是這樣做分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款(收到發(fā)票未付款的部分)
老師,請問收到進(jìn)賬發(fā)票,當(dāng)月不認(rèn)證。那收到進(jìn)賬發(fā)票的當(dāng)月怎么做賬?我領(lǐng)導(dǎo)說按暫估庫存商品?分錄如下: 借:庫存商品 500 貸:應(yīng)付賬款 500 不是按下面分錄? 借:庫存商品 431.03 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅額68.97 貸:應(yīng)付賬款 500
老師,請問下當(dāng)月貨已到倉庫,對方未開具發(fā)票,那我當(dāng)月暫估庫,我看學(xué)堂都是 先借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 暫估款,第二個月發(fā)票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當(dāng)月貨到未開票,借庫存商品(未稅部分),貸應(yīng)付賬款(未稅部分),第二個月發(fā)票到了,再借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款(進(jìn)項稅額金額),這樣可以嗎
我們是沒有倉庫的,供應(yīng)商直接發(fā)貨給我們客戶,因為產(chǎn)品沒有驗收,供應(yīng)商和我們當(dāng)月都是沒有開票的。你說送貨的當(dāng)月,這樣做分錄妥當(dāng)嗎?借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品。不想暫估進(jìn)項稅
3月采購庫存商品,發(fā)票開的是三月,但是發(fā)票未到,做的暫估入庫借:庫存商品-在途(價稅合計)貸:預(yù)付賬款4月發(fā)票到之后,紅沖這筆分錄后做分錄借:庫存商品-在庫,進(jìn)項稅額;貸:預(yù)付賬款請問下,發(fā)票應(yīng)該附在哪一個月的憑證?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
是的,我們都是當(dāng)月對賬,金額都確認(rèn)了,只是對方當(dāng)月發(fā)票未開,等第二個月才開的
你好 可以這么做的
如果暫估金額不一致呢,是必須紅沖嗎?可以做調(diào)整嗎
你好 單價不一樣做調(diào)整 你的進(jìn)銷存怎么調(diào)整 就得紅沖然后做發(fā)票的
好的,謝謝老師了
老師,還有若是銷售出去的產(chǎn)品,也是當(dāng)月沒有開具發(fā)票的,應(yīng)該如何做分錄呢
借發(fā)出商品 貸庫存商品
也是,借應(yīng)收賬款 未稅部分,貸主營業(yè)務(wù)收入,這里先不寫銷項稅額,等第二個月開具發(fā)票后,再借應(yīng)收賬款 銷項稅額金額,貸應(yīng)交增值稅 銷項稅額,謝樣也可以的吧。 但是若是客戶對賬了回簽給我們的金額有變動了,又得紅沖嗎
那發(fā)票回來后呢,如何做分錄呢
你要做收入 就得有應(yīng)交稅費(fèi) 價稅分開做的 做無票收入 以后開了發(fā)票紅沖無票收入然后做發(fā)票的
您那種借發(fā)出商品,貸庫存商品,那發(fā)票回來后呢,如何做呢
你開出發(fā)票 借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品。
那我上面發(fā)的那種方法可以嗎
你好不可以的,無票收入就得有增值稅。
那應(yīng)付那塊怎么可以分開做呢
暫估那塊
無票支出暫估不考慮稅費(fèi)
收入就一定是要把稅費(fèi)提現(xiàn)上去是嗎
是的 價稅分開做賬的
那照這樣子,就是當(dāng)月銷售產(chǎn)品出去,未開具銷項發(fā)票,就不能確認(rèn)收入了嗎
可以做 對方確認(rèn)收貨就可以