最好調(diào)整成一致的,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
老師,我們這月銷售自己使用過的車輛,用固定資產(chǎn)清理科目,然后銷項稅額,那報增值稅都填完了,利潤表收入和增值稅金額不一致能行嗎?
老師,我們這月銷售自己使用過的車輛,用固定資產(chǎn)清理科目,然后銷項稅額,那報增值稅都填完了,利潤表收入和增值稅金額不一致能行嗎?
請問出售使用過的固定資產(chǎn), 記賬時:借:銀行存款等, 貸:固定資產(chǎn)清理, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 這情況下我申報增值稅的時候要不要填寫金額,填寫了就會賬上銷售額和申報表金額不一致。
我公司一般納稅人,本月銷售使用過的汽車一輛,按13%繳納增值稅,未開票,申報時,不含稅金額和增值稅額填在附表一哪個位置?主表中,應(yīng)稅貨物銷售額包含這個固定資產(chǎn)清理不含稅金額嗎?
由于公司有固定資產(chǎn)清理(車輛),導(dǎo)致那個增值稅申報表的本年累計銷售金額和賬務(wù)利潤表中年度營業(yè)收入額金額不一致,這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師,那如果先交了房租沒有開收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應(yīng)收款后面收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師,問一下個體戶季度開票超過9萬所得稅稅率是多少,具體怎么計算的,比如開票10萬
老師我有一個公司現(xiàn)在要年報退稅一萬二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來一張關(guān)于資金獎補(bǔ)的發(fā)票需要怎么開具
請問老師待認(rèn)證進(jìn)項稅額是什么意思呢
勞務(wù)派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個數(shù)呀
24年有補(bǔ)交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒有做在工資里面,在哪個表調(diào)
老師,你看下我這些分錄對不?
車原價1384615.4元,折舊803545.5元清理凈值581069.9元,車銷售價稅合計70萬,老師你看下我剛才給你發(fā)的圖片上的分錄對不
第一個錄修改一下,固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
清理收入凈值才三萬多,要是吧圖一改成其他業(yè)務(wù)收入,那就收入虛增了,要多交所得稅了嗎?
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,這個不也可以抵扣嗎?這個收入減去這個營業(yè)外支出是你需要交的所得稅,沒有多交同學(xué)
車原價1384615.4元,折舊803545.5元,清理凈值581069.9元,車銷售金額619469.04元稅額是80530.96元,老師我沒太明白你上條信息,能不能根據(jù)這些數(shù)字把所有賣車分錄寫出來嗎?
借其他應(yīng)付款70萬,貸其他業(yè)務(wù)收入619469.04,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項850530.96
借累計折舊803845.5,固定資產(chǎn)清理580769.9 貸固定資產(chǎn)1384615.4。
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理580769.9
交稅的時候是不是其他業(yè)務(wù)收入減去這個58萬多。
哦,那就是把圖一固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入,然后圖三結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理分錄改成凈值計入營業(yè)外支出是吧?那這個計入營業(yè)外支出匯算清繳不用調(diào)增是吧?我沒敢計入營業(yè)外支出,怕到時候營業(yè)外支出金額過大不知道會不會預(yù)警
的,是的,是這么做的。