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Q

老師,我們這月銷售自己使用過的車輛,用固定資產(chǎn)清理科目,然后銷項稅額,那報增值稅都填完了,利潤表收入和增值稅金額不一致能行嗎?

2022-11-28 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-28 12:37

最好調(diào)整成一致的,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶3200 追問 2022-11-28 12:41

老師,你看下我這些分錄對不?

老師,你看下我這些分錄對不?
老師,你看下我這些分錄對不?
老師,你看下我這些分錄對不?
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快賬用戶3200 追問 2022-11-28 12:44

車原價1384615.4元,折舊803545.5元清理凈值581069.9元,車銷售價稅合計70萬,老師你看下我剛才給你發(fā)的圖片上的分錄對不

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齊紅老師 解答 2022-11-28 12:49

第一個錄修改一下,固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶3200 追問 2022-11-28 12:55

清理收入凈值才三萬多,要是吧圖一改成其他業(yè)務(wù)收入,那就收入虛增了,要多交所得稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-28 13:03

借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,這個不也可以抵扣嗎?這個收入減去這個營業(yè)外支出是你需要交的所得稅,沒有多交同學(xué)

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快賬用戶3200 追問 2022-11-28 13:07

車原價1384615.4元,折舊803545.5元,清理凈值581069.9元,車銷售金額619469.04元稅額是80530.96元,老師我沒太明白你上條信息,能不能根據(jù)這些數(shù)字把所有賣車分錄寫出來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-28 13:18

借其他應(yīng)付款70萬,貸其他業(yè)務(wù)收入619469.04,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項850530.96

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齊紅老師 解答 2022-11-28 13:19

借累計折舊803845.5,固定資產(chǎn)清理580769.9 貸固定資產(chǎn)1384615.4。

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齊紅老師 解答 2022-11-28 13:19

借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理580769.9

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齊紅老師 解答 2022-11-28 13:19

交稅的時候是不是其他業(yè)務(wù)收入減去這個58萬多。

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快賬用戶3200 追問 2022-11-28 13:33

哦,那就是把圖一固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入,然后圖三結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理分錄改成凈值計入營業(yè)外支出是吧?那這個計入營業(yè)外支出匯算清繳不用調(diào)增是吧?我沒敢計入營業(yè)外支出,怕到時候營業(yè)外支出金額過大不知道會不會預(yù)警

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齊紅老師 解答 2022-11-28 13:35

的,是的,是這么做的。

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您好,這個可以的的,這個本身就是不一樣的情況。
2022-12-05
最好調(diào)整成一致的,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
2022-11-28
同學(xué)你好,銷售使用的固定資產(chǎn)會導(dǎo)致增值稅的申報表和利潤表的收入不一致,是因為你固定資產(chǎn)清理的科目不是計入主營業(yè)務(wù)收入,而是計入資產(chǎn)處置損益或者營業(yè)外收入,這個是正常的。所得稅申報表的收入當(dāng)然是主營業(yè)務(wù)收入啦,也就是利潤表上的收入。
2022-05-31
同學(xué)你好 需要填寫金額的 賬面你是在固定資產(chǎn)清理貸方顯示 不是收入 這是正常的稅會差異
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附表一13% 銷售貨物 未開具發(fā)票第五六列 主表第一二行填寫 包含
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