附表一13% 銷售貨物 未開具發(fā)票第五六列 主表第一二行填寫 包含
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
老師你好,我單位注銷,出售小汽車固定資產(chǎn),我想問一下現(xiàn)在殘值是一萬多,開票按多少金額來開,按不含增值稅的銷售金額來開,計算的時候就這一萬多除以3%乘以2%繳納增值稅是嗎,還是所有固定資產(chǎn)賬面直接乘2%繳納增值稅
老師你好,公司出售汽車,開給對方的是普通發(fā)票,做賬通過固定資產(chǎn)清理科目,申報增值稅報表附表一時把這個開票數(shù)報了,主表的銷售額也包含出售汽車開的發(fā)票,我想問一下,賬上主營業(yè)務(wù)收入總額跟增值稅主表上的銷售總額不一致,這樣做對嗎
你好老師,我公司是一般納稅人,三月銷售固定資產(chǎn)了,開了13個點的專票,沒有產(chǎn)生收益和虧損,入的固定資產(chǎn)清理借貸一致,現(xiàn)在申報增值稅主表在哪里填寫?企業(yè)所得稅的營業(yè)收入我填的沒有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷售額8837.58元這樣對嗎
我公司一般納稅人,本月銷售使用過的汽車一輛,按13%繳納增值稅,未開票,申報時,不含稅金額和增值稅額填在附表一哪個位置?主表中,應(yīng)稅貨物銷售額包含這個固定資產(chǎn)清理不含稅金額嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這樣的話,增值稅申報主表本年累計銷售額與利潤表營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致,需要處理嗎?
可以處理也可以不處理呀,但是最好處理
怎么處理?
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理清理, 應(yīng)交稅費 把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入就可以了
如果入賬用其他業(yè)務(wù)收入,那固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或營業(yè)外收入的金額也變了,差額就是入其他業(yè)務(wù)收入的金額
是的,對的。借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,這個就是固定資產(chǎn)原值減去折舊之后的金額。
還是不清楚怎么處理增值稅申報主表銷售額本年累計與利潤表營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致,用其他業(yè)務(wù)收入的話,結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或收入跟正規(guī)做賬結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)就不一樣了
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 完整的給你寫出來了,還有哪一個不明白吧?
借:銀行存款4000, 貸:其他業(yè)務(wù)收入 3539.82, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 460.18, 借:固定資產(chǎn)清理2000, 累計折舊48000, 貸:固定資產(chǎn)50000 最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)?借營業(yè)外支出2000貸固定資產(chǎn)清理2000? 如果不用其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理1539.82,貸營業(yè)外收入1539.82
是的 對的 是的 是的
最后結(jié)轉(zhuǎn)哪個對?都是對的?
要想一致的話,你就按照2000來轉(zhuǎn),你不想一致的話,你按照1539.82 自己選擇。