同學(xué)你好 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的嗎
老師,我們保安公司,一般納稅人,開(kāi)差額發(fā)票,季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計(jì)提了工資 做分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開(kāi)發(fā)票時(shí),我又多做了一個(gè)確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬(此處的金額和上一個(gè)分錄一致)。老師我是不是做重復(fù)了啊,我想調(diào)賬,應(yīng)該怎么改呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,純提供人工的,2020年有一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束了,但是甲方只給結(jié)算了一小部分工程款,這一部分我們開(kāi)具了發(fā)票,剩下的我要怎么做賬呢,工人成本我都做到勞務(wù)成本里了,怎么往主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里轉(zhuǎn)呢,按什么比例
曾老師[呲牙] ?請(qǐng)A公司生產(chǎn)瓶蓋,B公司生產(chǎn)瓶子,C公司生產(chǎn)紙箱。3家公司直接把這些包裝物送到礦泉水D公司。D公司把貨生產(chǎn)并全部裝好送到我們公司,ABCD各個(gè)廠家都分別開(kāi)發(fā)票給我們。 因?yàn)榻痤~都比較大,不能一次性做費(fèi)用,還是要分?jǐn)傇诋a(chǎn)品上,,這個(gè)賬要怎么做啊? 怎么入庫(kù)?成本怎么算?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實(shí)收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的,因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣,因?yàn)榭缭铝?,比如平臺(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實(shí)際收到的是30000,他們開(kāi)票就開(kāi)30000,那我上面做了那個(gè)分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是電梯工程有限公司,因?yàn)橹耙恢睕](méi)有做電梯庫(kù)存,所以一直以來(lái)的進(jìn)項(xiàng)電梯都直接結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是今年換老板之后開(kāi)始需要做庫(kù)存了,很多電梯以前都直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是發(fā)票今年才開(kāi),請(qǐng)問(wèn)這部分庫(kù)存應(yīng)該怎么做
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
持有待售,轉(zhuǎn)售的后續(xù)計(jì)量與非流動(dòng)和處置組的后續(xù)計(jì)量一樣?
獨(dú)資企業(yè)需要往回開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票嗎?
外購(gòu)禮品送客戶,需要交稅嗎?稅率多少
怎么會(huì)放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用啊
比如對(duì)方購(gòu)買我們公司的監(jiān)控安裝服務(wù),我們?nèi)ベ?gòu)買貨物并安裝好,這期間取得的成本票啊,要怎么處理
我們有進(jìn)項(xiàng)票,但是還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,怎么入成本
你確認(rèn)收入了就計(jì)入成本 沒(méi)確認(rèn)收入就可以先不做
不做賬?還是說(shuō)先計(jì)入庫(kù)存商品,然后等開(kāi)發(fā)票給業(yè)主了再一起結(jié)算成本?
同學(xué)你好 你這個(gè)有實(shí)際形體的貨物就可以計(jì)入庫(kù)存商品 開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 如果是服務(wù)的就只能先不做
那比如今年取到的勞務(wù)成本發(fā)票,明年開(kāi)業(yè)主發(fā)票,再做這個(gè)勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)?可發(fā)票日期已經(jīng)跨年了哦
同學(xué)你好 直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
老師 你能回答具體一點(diǎn)嗎?看不明白呢?怎么直接結(jié)轉(zhuǎn)?是取得發(fā)票當(dāng)月直接結(jié)轉(zhuǎn)?還是跨年開(kāi)票后直接結(jié)轉(zhuǎn)?要是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),我沒(méi)開(kāi)發(fā)票,也可以做入成本嗎?
你確認(rèn)收入的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本
那跨年了,確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票是去年的發(fā)票,還符合會(huì)計(jì)處理的責(zé)權(quán)發(fā)生制嗎
同學(xué)你好 你可以讓對(duì)方先不給你開(kāi)票 你什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候給你開(kāi)發(fā)票