您好,你們是行政單位嗎

老師您好!請(qǐng)問(wèn)跨年退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝!
跨年收到退回從公用經(jīng)費(fèi)支付的,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
老師收到2020年退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做分錄
支付的銀行手續(xù)費(fèi),支付時(shí)怎樣做會(huì)計(jì)分錄,收到發(fā)票時(shí)怎樣做分錄
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開剩下的180萬(wàn),開完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


事業(yè)單位
借 零余額賬戶用款額度? 貸 其他收入
去年支付時(shí)做的借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi),貸財(cái)政撥款收
那今年收到退回的,怎樣做分錄
那你就做反方向的吧,我以為你們用的零余額的
是跨年度的,也做相反分錄?
對(duì)的,不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整
為什么,有依據(jù)嗎
因?yàn)樨?cái)務(wù)會(huì)計(jì)才是這個(gè)科目,預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)有這個(gè)科目
預(yù)算.財(cái)務(wù)都要做分錄的
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)就是? 借 銀行存款? 貸 以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? ?借?以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? ?貸 微分歐利潤(rùn)