同學(xué)您好,報(bào)表重分類就可以不要單獨(dú)處理的
調(diào)整過期初數(shù)明細(xì),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款的期初,期末余額都比同期增加了5萬(wàn),因?yàn)閼?yīng)收賬款期初數(shù)有貸方余額5萬(wàn),之前的合并了沒體現(xiàn)出貸方余額,現(xiàn)在報(bào)稅期初數(shù)與上季度不同,怎么辦
老師,往年暫估的應(yīng)付暫款一直掛著貸方余額在賬上,應(yīng)該怎么去沖平呢?
老師,年初建賬,預(yù)付賬款借方余額可以在建賬時(shí)候不建預(yù)付賬款科目,直接是應(yīng)付賬款借方可以嗎? 建賬時(shí)候期初余額怎么把應(yīng)付賬款調(diào)成借方?
上手會(huì)計(jì)將應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬,應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù)在借方。已經(jīng)掛幾年了,現(xiàn)在該怎樣調(diào)?還有應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)在貸方,是什么意思。其實(shí)應(yīng)付的都早已付款了,不知為何還多年掛賬,又該怎樣調(diào)?
原公司會(huì)計(jì)在去年建賬時(shí),應(yīng)付賬款期初余額是貸方負(fù)數(shù),現(xiàn)在賬上一直掛著,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請(qǐng)問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬(wàn)工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬(wàn),但現(xiàn)在只有700萬(wàn)款跟價(jià)值300萬(wàn)房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬(wàn)的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬(wàn)發(fā)票給了乙方,后邊這300萬(wàn)不再走賬了,這樣對(duì)我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號(hào)1里的內(nèi)容是啥意思
靈活人員購(gòu)買社保和掛公司購(gòu)買,對(duì)日后退休有什么不用的影響?
老板私車公用月租金1000元,已經(jīng)并入工資申報(bào)個(gè)稅,不開發(fā)票可以嗎?
有的供應(yīng)商需要預(yù)付款,有的供應(yīng)商可以欠款.....而應(yīng)付賬款余額是所有供應(yīng)商總的余額,這就掩蓋了部分有預(yù)付款的供應(yīng)商,不能反映企業(yè)的實(shí)際債務(wù)問題 就比如說,借方余額100萬(wàn)元,貸方余額1000萬(wàn)元,應(yīng)付賬款總的余額是900萬(wàn)元;而你單位實(shí)際欠款是1000萬(wàn)元。預(yù)付款100萬(wàn)
那是不用調(diào)整嗎?一直掛著?
是的沒錯(cuò), 是這樣的