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Q

應付賬款期末余額在貸方,被之前會計沖過了,不用付款了,已經(jīng)掛賬上3年了,怎么調(diào)整

2023-09-06 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-06 09:35

您好,同學,請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:45

好,借應付賬款,貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶3751 追問 2023-09-06 09:56

直接交所得稅

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快賬用戶3751 追問 2023-09-06 09:57

就是做一次會計分錄,轉了教所得稅,摘要寫什么

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齊紅老師 解答 2023-09-06 10:16

不需要支付的某某款項。

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您好,同學,請稍等下
2023-09-06
你好,那么是做錯了,你找到掛錯的原因進行調(diào)賬就好!
2022-03-26
這個你現(xiàn)在調(diào)整也可以,原來的分錄紅字。
2023-08-21
你好,那你看下你銀行存款余額對嗎?
2025-01-08
你好 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 同時 借:累計折舊 貸:應付賬款
2023-02-27
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