你好? 看你們約定是按哪個(gè)收入的 一般是?

打個(gè)比方工程款是66萬!稅金5.5個(gè)點(diǎn)是3.63萬,總包讓我們開票66+3.63=69.63萬!但是我們找的勞務(wù)公司按開票額69.63萬,收5.5個(gè)點(diǎn)!稅金是3.83萬元,總包給了3.63萬稅金!而勞務(wù)要我們3.83萬稅金!這里是總包少給了還是勞務(wù)多要了?開的是普票!
我采購一批貨物,合同簽對(duì)方開3%的稅點(diǎn)專票,結(jié)果開的是1%的專票,跟對(duì)方協(xié)商后同意退回2%稅金,發(fā)票含稅總金額與合同相符1.2萬,收到發(fā)票,貨未到,款已按發(fā)票含稅額付清,該怎么做分錄?
我公司是一般納稅人,銷售商品不含稅金額1萬元,但是對(duì)方收到貨后覺得貨品有瑕疵跟我們商量過后我們給予20%的折讓,稅率13%,一開始我們已經(jīng)按照未折讓金額開增值稅專用發(fā)票,發(fā)票還沒有認(rèn)證,折讓的這20%怎么做分錄?
老師你好,請(qǐng)問收客戶貨款不含稅金額是38000元,客戶要求開票金額也是開38000元,我們公司收客戶8個(gè)稅點(diǎn),對(duì)公轉(zhuǎn)38000,對(duì)私客戶說轉(zhuǎn)(38000/1.08×0.08=2814)元,我的算法是直接38000×0.08=3040,請(qǐng)問還需除以1.08嗎
老師好,如果2020年在兩處有工資薪金收入,一處每月工資4000元,另一處每月工資5000元,兩處合并的工資總額是108000元,平時(shí)兩處每月都按規(guī)定申報(bào)了個(gè)稅,但因?yàn)槎嘉催_(dá)起征點(diǎn),所以不用預(yù)繳個(gè)稅,除了固定費(fèi)用5000/月可扣,沒有其他的扣除項(xiàng)。那根據(jù)匯算清繳的政策,收入不超12萬,都不用匯算清繳,對(duì)嗎?要不要補(bǔ)稅?
公戶里有幾百塊錢被法院扣了,備注寫法院執(zhí)行款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,這筆錢匯算清繳需要調(diào)增回來嗎
老師,個(gè)體工商戶一個(gè)季度能開多少發(fā)票,免稅的?
老師?,請(qǐng)問現(xiàn)在做代賬這塊,是不是客戶拖欠款非常嚴(yán)重?
老師,你好。想請(qǐng)教一下,稅局看企業(yè)是盈利還是虧損是怎樣查看的呢?
請(qǐng)問老師收到這條信息是什么意思呀?【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!按照《關(guān)于權(quán)益性投資經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅征收管理的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第41號(hào)),持有股權(quán)、股票、合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額等權(quán)益性投資的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè),應(yīng)自持有上述權(quán)益性投資之日起30日內(nèi),主動(dòng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送持有權(quán)益性投資的情況。若企業(yè)曾經(jīng)或現(xiàn)仍持有權(quán)益性投資,請(qǐng)盡快通過自然人電子稅務(wù)局web端/扣繳端報(bào)送。
老師,我們跟客戶簽購銷合同,假如單臺(tái)物品價(jià)格是5000元,我們就按5000元簽合同,發(fā)票也按5000元開,但因?yàn)楝F(xiàn)在搞活動(dòng),一臺(tái)要退1000元給他們,請(qǐng)問我們是先按5000元做收入嗎?那退給他們的1000元怎么處理?
我合同簽好了,我發(fā)票次月開是沒關(guān)系的呀
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)如何調(diào)申報(bào)表。
11 月本年累計(jì)下開始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個(gè)內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)增值稅和0.8%的管理費(fèi),我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個(gè)專票稅額我們開票給他們,他們?cè)偻私o我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。


那一般的情況是哪種
一般是按先按價(jià)稅分離,然后再計(jì)算稅款。