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我采購一批貨物,合同簽對方開3%的稅點(diǎn)專票,結(jié)果開的是1%的專票,跟對方協(xié)商后同意退回2%稅金,發(fā)票含稅總金額與合同相符1.2萬,收到發(fā)票,貨未到,款已按發(fā)票含稅額付清,該怎么做分錄?

2020-05-13 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-13 09:47

你好,退的2%稅點(diǎn)還開紅字發(fā)票么?

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你好,退的2%稅點(diǎn)還開紅字發(fā)票么?
2020-05-13
如果沒有支付,可以先不用做賬的。
2020-05-13
您好 (1)收到貨款時. 借 銀行存款900000 貸 預(yù)收賬款900000 (2)發(fā)出貨物時.按增值稅發(fā)票記賬 借 預(yù)收賬款700000+91000=791000 貸 主營業(yè)務(wù)收入700000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅額700000*0.13=91000 (3)結(jié)清貨款時如果銷售商品不含稅總定額為800000元.對如何進(jìn)行賬務(wù)處理 借 預(yù)收賬款109000 貸 銀行存款900000-791000=109000 借 預(yù)收賬款800000+104000=904000 貸 主營業(yè)務(wù)收入800000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅額800000*0.13=104000 借 銀行存款4000 借 預(yù)收賬款904000-900000=4000
2022-06-01
您好 (1)收到貨款時. 借 銀行存款900000 貸 預(yù)收賬款900000 (2)發(fā)出貨物時.按增值稅發(fā)票記賬 借 預(yù)收賬款700000+91000=791000 貸 主營業(yè)務(wù)收入700000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅額700000*0.13=91000 (3)結(jié)清貨款時如果銷售商品不含稅總定額為800000元.對如何進(jìn)行賬務(wù)處理 借 預(yù)收賬款109000 貸 銀行存款900000-791000=109000
2022-06-01
你好? ? 1. 先做暫估 。如果你知道收到的是專票 你直接不含稅暫估 。如果是收到普票 你價稅合計來暫估 。收到發(fā)票直接附憑證后面去。 進(jìn)項(xiàng)稅補(bǔ)做即可。? ?
2021-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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