同學(xué),你好!折讓的20%。沖銷(xiāo)。應(yīng)收賬款。沖銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。以及增值稅。
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
給房主付的房租,對(duì)公付的,不給開(kāi)發(fā)票,我直接做成費(fèi)用,轉(zhuǎn)年納稅調(diào)整,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
麻煩問(wèn)下必然保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票是100,但是我們支付的錢(qián)是120元,有20的車(chē)船稅,這個(gè)怎么做分錄呢
公司給個(gè)人保險(xiǎn)員工家的物業(yè)費(fèi),可以走福利費(fèi)這個(gè)科目不?
匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
以房屋作價(jià)出資某企業(yè),需要繳納契稅嗎?不應(yīng)該繳納土增稅嗎??不解
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),我們是施工單位,我們涉及到哪些稅種呢?
差旅住宿費(fèi)發(fā)票能抵扣增值稅嗎
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,甲公司2×23年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2 100萬(wàn)元,其中符合免稅條件的國(guó)債利息收入為100萬(wàn)元。甲公司遞延所得稅負(fù)債2×23年年初和年末余額分別為20萬(wàn)元和30萬(wàn)元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。不考慮其他因素,甲公司2×23年的所得稅費(fèi)用為( )萬(wàn)元。
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)260 貸:應(yīng)收賬款2260 這樣對(duì)嗎?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)260 貸:應(yīng)收賬款2260 是的
那如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)分錄怎么做?
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,可以開(kāi)紅字發(fā)票。
沖之前分錄: 借:應(yīng)收賬款 —11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -10000 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)—1300 更正分錄: 借:應(yīng)收賬款 9040 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8000 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1040 這樣對(duì)嗎?
不需要沖之前分錄 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以
那不管發(fā)票是否認(rèn)證,會(huì)計(jì)處理方式都是一樣的嗎?
發(fā)票最好紅沖 沒(méi)有紅沖的話 沖應(yīng)收賬款的時(shí)候,只沖收入,不沖增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款