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我公司是一般納稅人,銷(xiāo)售商品不含稅金額1萬(wàn)元,但是對(duì)方收到貨后覺(jué)得貨品有瑕疵跟我們商量過(guò)后我們給予20%的折讓?zhuān)惵?3%,一開(kāi)始我們已經(jīng)按照未折讓金額開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證,折讓的這20%怎么做分錄?

2020-09-24 22:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-24 22:39

同學(xué),你好!折讓的20%。沖銷(xiāo)。應(yīng)收賬款。沖銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。以及增值稅。

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快賬用戶8549 追問(wèn) 2020-09-24 22:42

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)260 貸:應(yīng)收賬款2260 這樣對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-24 22:43

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)260 貸:應(yīng)收賬款2260 是的

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快賬用戶8549 追問(wèn) 2020-09-24 22:44

那如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-09-24 22:58

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,可以開(kāi)紅字發(fā)票。

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快賬用戶8549 追問(wèn) 2020-09-24 23:09

沖之前分錄: 借:應(yīng)收賬款 —11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -10000 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)—1300 更正分錄: 借:應(yīng)收賬款 9040 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8000 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1040 這樣對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-25 07:30

不需要沖之前分錄 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以

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快賬用戶8549 追問(wèn) 2020-09-25 07:33

那不管發(fā)票是否認(rèn)證,會(huì)計(jì)處理方式都是一樣的嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-25 08:30

發(fā)票最好紅沖 沒(méi)有紅沖的話 沖應(yīng)收賬款的時(shí)候,只沖收入,不沖增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款

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