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10月份的原材料賬務(wù),是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當(dāng)我做完10月份的原材料賬務(wù),我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實(shí)倉(cāng)庫(kù)的9月份余額一致。在這種情況下,肯定是不對(duì)的,我要調(diào)整我的賬務(wù),但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?請(qǐng)老師解答,@李霞老師

2022-11-22 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 14:35

你好同學(xué),九月份如果已經(jīng)暫估入庫(kù)的話,我們現(xiàn)在在十月份可以借應(yīng)付賬款暫估貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后呢,十月份拿到新的發(fā)票以后再重新入賬,這樣庫(kù)存就沒(méi)問(wèn)題了。

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快賬用戶6141 追問(wèn) 2022-11-22 15:30

不是的,你就假設(shè)我前面都不對(duì),我現(xiàn)在就是10月份的賬務(wù)調(diào)整,你就根據(jù)我給的條件,你能告訴我怎么調(diào)嗎?前面的不能動(dòng),只能從10月份這個(gè)入手,能不能調(diào)整?怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:37

你好同學(xué),我說(shuō)的就是咱十月份怎么調(diào)整, 借應(yīng)付賬款暫估,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后拿到新的發(fā)票以后,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,,或者,貸銀行存款,或者說(shuō)貸應(yīng)付賬款,然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,

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快賬用戶6141 追問(wèn) 2022-11-22 15:40

9月份沒(méi)有暫估,9月份之前的一直都是當(dāng)月拿回所屬上月的發(fā)票,因?yàn)橐郧耙恢睕](méi)有管。所以現(xiàn)在10月份,我想要把它強(qiáng)制調(diào)整過(guò)來(lái),至于其他的就不管了,我現(xiàn)在的已知就是10月份的原材料賬務(wù)結(jié)存,等于實(shí)際倉(cāng)庫(kù)的9月份結(jié)存。怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:43

你好,如果不同的話,咱比如說(shuō)原材料賬面上多了,我可以 借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸原材料,然后呢, 借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益,如果少了的話,我可以 借原材料貸待處理財(cái)產(chǎn)損益,借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶6141 追問(wèn) 2022-11-22 15:44

你還是不懂我要問(wèn)什么,

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:44

您好同學(xué),不好意思,我不太明白您的意思了,因?yàn)槲夷芟氲降奈叶几嬖V您答案。

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你好同學(xué),九月份如果已經(jīng)暫估入庫(kù)的話,我們現(xiàn)在在十月份可以借應(yīng)付賬款暫估貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后呢,十月份拿到新的發(fā)票以后再重新入賬,這樣庫(kù)存就沒(méi)問(wèn)題了。
2022-11-22
那九月份的所屬期當(dāng)時(shí)怎么做的。
2022-11-22
學(xué)員你好,如果要調(diào)整為一致,需要先暫估入庫(kù),次月收回發(fā)票全額沖銷上月計(jì)提,再按發(fā)票金額計(jì)入
2022-11-22
你好,同學(xué),你的意思是要調(diào)整期末實(shí)際庫(kù)存和賬面上發(fā)票上庫(kù)存保持一致嗎
2022-11-22
你是當(dāng)月采購(gòu)的貨物,下個(gè)月才會(huì)收到發(fā)票嗎,你收到貨物,就要暫估入賬的
2022-11-22
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