你好同學(xué),九月份如果已經(jīng)暫估入庫(kù)的話,我們現(xiàn)在在十月份可以借應(yīng)付賬款暫估貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后呢,十月份拿到新的發(fā)票以后再重新入賬,這樣庫(kù)存就沒(méi)問(wèn)題了。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒(méi)有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
老師,我想問(wèn)一下這種情況,我現(xiàn)在做11月的賬務(wù),收回的發(fā)票是所屬期10月份的。在這種情況下,我的賬務(wù)的存貨結(jié)存跟我的倉(cāng)庫(kù)不一致啊,在這種情況下,我要調(diào)整我的賬務(wù),我是不是要這樣做?11月月底的時(shí)候,我要計(jì)提11月的倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)數(shù)據(jù)。等到12月賬務(wù),我要沖紅11月計(jì)提的,然后我會(huì)收到所屬期11月的發(fā)票,我就根據(jù)發(fā)票來(lái)做,然后等到月底,我就計(jì)提12月的倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)數(shù)據(jù),這樣子,我就會(huì)重新對(duì)上了。是這樣嗎?
10月份的原材料賬務(wù),是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當(dāng)我做完10月份的原材料賬務(wù),我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實(shí)倉(cāng)庫(kù)的9月份余額一致。在這種情況下,肯定是不對(duì)的,我要調(diào)整我的賬務(wù),但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?請(qǐng)老師解答,
10月份的原材料賬務(wù),是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當(dāng)我做完10月份的原材料賬務(wù),我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實(shí)倉(cāng)庫(kù)的9月份余額一致。在這種情況下,肯定是不對(duì)的,我要調(diào)整我的賬務(wù),但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?請(qǐng)老師解答,@李霞老師
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
不是的,你就假設(shè)我前面都不對(duì),我現(xiàn)在就是10月份的賬務(wù)調(diào)整,你就根據(jù)我給的條件,你能告訴我怎么調(diào)嗎?前面的不能動(dòng),只能從10月份這個(gè)入手,能不能調(diào)整?怎么調(diào)整?
你好同學(xué),我說(shuō)的就是咱十月份怎么調(diào)整, 借應(yīng)付賬款暫估,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后拿到新的發(fā)票以后,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,,或者,貸銀行存款,或者說(shuō)貸應(yīng)付賬款,然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,
9月份沒(méi)有暫估,9月份之前的一直都是當(dāng)月拿回所屬上月的發(fā)票,因?yàn)橐郧耙恢睕](méi)有管。所以現(xiàn)在10月份,我想要把它強(qiáng)制調(diào)整過(guò)來(lái),至于其他的就不管了,我現(xiàn)在的已知就是10月份的原材料賬務(wù)結(jié)存,等于實(shí)際倉(cāng)庫(kù)的9月份結(jié)存。怎么調(diào)整?
你好,如果不同的話,咱比如說(shuō)原材料賬面上多了,我可以 借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸原材料,然后呢, 借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益,如果少了的話,我可以 借原材料貸待處理財(cái)產(chǎn)損益,借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸營(yíng)業(yè)外收入。
你還是不懂我要問(wèn)什么,
您好同學(xué),不好意思,我不太明白您的意思了,因?yàn)槲夷芟氲降奈叶几嬖V您答案。