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老師 昨天專管員的打電話說我們能享受加計(jì)抵減的扣除,讓我更正了申報(bào),但是期初余額為負(fù)數(shù),專管員說之前的申請應(yīng)該是有問題,那假如,期初余額是正常的,假如是0,我本期發(fā)生額 是36000,期末余額是36000,這個數(shù)字代表什么呢,代表我下次申報(bào)增值稅的時候可以抵扣這36000元的加計(jì)抵減稅嗎

老師  昨天專管員的打電話說我們能享受加計(jì)抵減的扣除,讓我更正了申報(bào),但是期初余額為負(fù)數(shù),專管員說之前的申請應(yīng)該是有問題,那假如,期初余額是正常的,假如是0,我本期發(fā)生額 是36000,期末余額是36000,這個數(shù)字代表什么呢,代表我下次申報(bào)增值稅的時候可以抵扣這36000元的加計(jì)抵減稅嗎
2022-11-22 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 11:45

對的是的,你以后可以允許抵扣的是36000。

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快賬用戶9135 追問 2022-11-22 11:46

這36000如果要填的話到時填在增值稅附表那個表呢

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齊紅老師 解答 2022-11-22 11:49

你填寫了實(shí)際抵扣金額主表,19行自動取數(shù)。

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快賬用戶9135 追問 2022-11-22 11:50

這個36000我下個月填在主表的19行嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-22 11:52

你好,你填寫實(shí)際抵扣金額,它自動取書的,你主表里面19行他填寫不了的。

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齊紅老師 解答 2022-11-22 11:52

要抵扣就填寫,不需要抵扣就不要填寫。

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快賬用戶9135 追問 2022-11-22 11:56

我的意思是這個加 計(jì)抵扣的36000下個月申報(bào)我要填在那里去呢

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齊紅老師 解答 2022-11-22 11:56

表四的實(shí)際抵扣金額,這個收到了嗎?

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快賬用戶9135 追問 2022-11-22 12:01

老師 是填在附表四的本期實(shí)際抵 減額這里是嗎

老師 是填在附表四的本期實(shí)際抵 減額這里是嗎
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齊紅老師 解答 2022-11-22 12:04

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9135 追問 2022-11-22 12:06

老師 是要有這個加計(jì)抵減才旁邊才會出現(xiàn)這個附表四嗎,我看我其他公司就沒有,還有這個是不是系統(tǒng)自動判斷有符合項(xiàng)目的就自動填數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2022-11-22 12:08

你好。是填寫你出來的圖片下面的,不是在上面,上面是金稅盤的。

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齊紅老師 解答 2022-11-22 12:08

附表四,不管什么行業(yè)的都有這個表格,這個表格是固定的,不符合要求的不在這里填寫。

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快賬用戶9135 追問 2022-11-22 12:09

我其他公司就沒有呢,還有個附表三是填啥的呢,我看中間斷號了

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齊紅老師 解答 2022-11-22 12:13

超不可能的,全部都有的,所有的行業(yè)都有,如果他沒有的話,他當(dāng)時沒有選擇,他自己選擇表格的時候沒有選進(jìn)去,如果他沒有他金水盤怎么抵扣 附表三是只要開了服務(wù)行業(yè)的服務(wù)類的發(fā)票,都需要填寫第一列,其他的后面的扣除是差額交稅才填寫的,其他的不用填寫

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快賬用戶9135 追問 2022-11-22 12:14

哦哦 那就是他們當(dāng)時沒有選擇進(jìn)來其他表

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齊紅老師 解答 2022-11-22 12:16

不太清楚,可以問一下。

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快賬用戶9135 追問 2022-11-22 12:17

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-22 12:19

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶9135 追問 2022-11-22 12:31

再麻煩下您 老師,您看我表上期初初為負(fù)數(shù) ,這是啥原因呢,這種情況是哪里數(shù)據(jù)錯了呢

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齊紅老師 解答 2022-11-22 12:36

你好,你看下你期初出現(xiàn)負(fù)數(shù)的上一個月附表四里面怎么填寫的。

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對的是的,你以后可以允許抵扣的是36000。
2022-11-22
您好,我們的賬沒錯,純?yōu)榱苏{(diào)增交點(diǎn)稅的話,當(dāng)無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他,這樣處理就可以了
2025-05-14
同學(xué),你好,首先你的申報(bào)個稅的順序是正常的,個稅征收是按所得稅的收入進(jìn)行征收的,你二月工資在三月發(fā),三月才有的所得,所以四月申報(bào)個稅是正確的。 你的入職日期和離職日期按合同日期填寫就行了,
2021-03-31
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負(fù)數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
你好 減免稅表 填了么
2021-01-16
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