對的是的,你以后可以允許抵扣的是36000。
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報(bào)表,我們原來因?yàn)樘铄e報(bào)表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師 昨天專管員的打電話說我們能享受加計(jì)抵減的扣除,讓我更正了申報(bào),但是期初余額為負(fù)數(shù),專管員說之前的申請應(yīng)該是有問題,那假如,期初余額是正常的,假如是0,我本期發(fā)生額 是36000,期末余額是36000,這個數(shù)字代表什么呢,代表我下次申報(bào)增值稅的時候可以抵扣這36000元的加計(jì)抵減稅嗎
請問,我們公司不滿一年,最近剛升級了全電發(fā)票,至前也沒有剩余發(fā)票的庫存。而且也把上個月報(bào)完稅了。升級全電后授信額度是0元。 讓稅務(wù)主管給批了50萬元。公司不滿一年是m級就算在申請也就1個月期限又變50萬了,請問我們公司滿一年后,授信額度會增加嗎,主管給的50萬會限制系統(tǒng)給的額度嗎。 問了稅務(wù)局,他們也不清楚,才成為試點(diǎn)。 麻煩老師給個意見。 專管員有個特權(quán)可以不申請就能給額度。最多50萬。 但是肯定不夠,不夠就要申請他們看資料在批,但是我們這種M級信譽(yù)的就算申請更高的,也就一個月又恢復(fù)50萬了。 所以想問下,滿一年后,公司授信額度增加,會不會被之前專管員批的50萬影響到。 如果有這50萬會影響到以后電腦調(diào)額的話,那應(yīng)該怎么辦?
我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報(bào)表的時候 填了1120的稅控盤服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個1120的數(shù)了(因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_專票,當(dāng)時稅款就交了,所以一直也用不到這個優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年,每個月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報(bào)。 那這個會影響我們的信用評級嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時已經(jīng)申報(bào)完畢,僅僅是帶出這個1120的優(yōu)惠
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)?。恳簿褪钦f,在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說,當(dāng)時如果說利潤是個負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
這36000如果要填的話到時填在增值稅附表那個表呢
你填寫了實(shí)際抵扣金額主表,19行自動取數(shù)。
這個36000我下個月填在主表的19行嗎
你好,你填寫實(shí)際抵扣金額,它自動取書的,你主表里面19行他填寫不了的。
要抵扣就填寫,不需要抵扣就不要填寫。
我的意思是這個加 計(jì)抵扣的36000下個月申報(bào)我要填在那里去呢
表四的實(shí)際抵扣金額,這個收到了嗎?
老師 是填在附表四的本期實(shí)際抵 減額這里是嗎
對的,是的,是這么做的。
老師 是要有這個加計(jì)抵減才旁邊才會出現(xiàn)這個附表四嗎,我看我其他公司就沒有,還有這個是不是系統(tǒng)自動判斷有符合項(xiàng)目的就自動填數(shù)呢
你好。是填寫你出來的圖片下面的,不是在上面,上面是金稅盤的。
附表四,不管什么行業(yè)的都有這個表格,這個表格是固定的,不符合要求的不在這里填寫。
我其他公司就沒有呢,還有個附表三是填啥的呢,我看中間斷號了
超不可能的,全部都有的,所有的行業(yè)都有,如果他沒有的話,他當(dāng)時沒有選擇,他自己選擇表格的時候沒有選進(jìn)去,如果他沒有他金水盤怎么抵扣 附表三是只要開了服務(wù)行業(yè)的服務(wù)類的發(fā)票,都需要填寫第一列,其他的后面的扣除是差額交稅才填寫的,其他的不用填寫
哦哦 那就是他們當(dāng)時沒有選擇進(jìn)來其他表
不太清楚,可以問一下。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
再麻煩下您 老師,您看我表上期初初為負(fù)數(shù) ,這是啥原因呢,這種情況是哪里數(shù)據(jù)錯了呢
你好,你看下你期初出現(xiàn)負(fù)數(shù)的上一個月附表四里面怎么填寫的。