你好同學(xué),對(duì)的,他們都是在一塊兒的。
老師好,金蝶K 3,做暫估有暫估單的嗎?還是在應(yīng)付單做操作暫估?
老師好,用過(guò)金蝶云星空系統(tǒng)嗎?就是沖應(yīng)付賬款暫估,你們從財(cái)務(wù)應(yīng)付模塊生成還是從發(fā)票管理模塊生成呢?
老師好,金蝶云星空的暫估應(yīng)付和財(cái)務(wù)應(yīng)付單都在應(yīng)付單里嗎?
老師好,金蝶云星空系統(tǒng),我要做借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款,在應(yīng)付單做還是采購(gòu)入庫(kù)單做
老師好,金蝶云星空系統(tǒng),借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估,這次分錄在采購(gòu)入庫(kù)單做還是在應(yīng)付單這里做?
老師。請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)率是怎么計(jì)算了
2024年10月11月12月工資,在2025年7月申報(bào),會(huì)不會(huì)影響2025年個(gè)人所得稅全額扣款!還是要在2024年補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅工資
就是開初級(jí)農(nóng)作物發(fā)票收購(gòu)進(jìn)來(lái)后,未加工,是不是還能以處理農(nóng)作物賣出,開票是不是還是按照初級(jí)農(nóng)作物開
老師,請(qǐng)問(wèn)福建這邊從上個(gè)月月底開始,每次開稅票都要驗(yàn)證碼嗎
老師企業(yè)房屋對(duì)外出租 自己開租賃發(fā)票 增值稅季度30萬(wàn)內(nèi)免嗎
老師請(qǐng)教下,6月份1名員工工資是2875元,7月份發(fā)工資才發(fā)現(xiàn)有請(qǐng)教,直發(fā)2000元,7月份這員工已離職,賬務(wù)上要怎么處理呢
先付貨款,沒(méi)收到發(fā)票,也沒(méi)收到貨,怎么入賬?
廠房裝修用的剛金瓦片怎么入賬
商業(yè)承兌匯票可以拿出外面其他銀行貼現(xiàn)嗎,不在開戶行貼現(xiàn)
老師你好,以前是公司控股的這種,現(xiàn)在變更股權(quán)了,涉及到那個(gè)稅種,像個(gè)人轉(zhuǎn)股一樣報(bào)不
老師這兩個(gè)有什么區(qū)別呢
你好,這個(gè)暫估應(yīng)付就相當(dāng)于這是一筆假的一個(gè)應(yīng)付款,是我們暫估的,我們?yōu)榱嗽黾映杀緝海莻€(gè)應(yīng)付單,的話是,咱確實(shí)欠別人的錢。
老師,這里點(diǎn)分錄合并還是分錄不合并?
你好,我建議你分開,不要合并在一起,因?yàn)楹喜⒃谝黄鹉闳菀撞缓脜^(qū)分。
老師,是不是所有入庫(kù)單先下推暫估應(yīng)付單?收到發(fā)票再下推財(cái)務(wù)應(yīng)付單?
你好,不是的,因?yàn)橹灰_定了入庫(kù)單,說(shuō)明咱這個(gè)貨物就是確定好了,所以直接入那個(gè)應(yīng)付單,就行。 或者把入庫(kù)單和發(fā)票放在一起,一塊兒入那個(gè)應(yīng)付單就可以了。
你說(shuō)的應(yīng)付單不是有暫估應(yīng)付單和財(cái)務(wù)應(yīng)付單嗎?
你好同學(xué)我可能表達(dá)的太快了,我是指的財(cái)務(wù)應(yīng)付單,就是咱不管入庫(kù)單還有發(fā)票,都是跟財(cái)務(wù)應(yīng)付單有關(guān)系。
老師,我生成憑證,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,在入庫(kù)單模塊生成是嗎?
你好,如果沒(méi)有發(fā)票的話,你只是暫估入庫(kù)的話,可以借原材料貸應(yīng)付賬款,暫估,在入庫(kù)單模塊生成就可以了。
有發(fā)票,借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,這個(gè)分錄在哪個(gè)模塊生成?
有發(fā)票的話,就在那個(gè)財(cái)務(wù)應(yīng)付單里面生成就可以借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。
老師,我說(shuō)沖暫估這次,在哪里模塊生成憑證
你好,要光想沖暫估,的話,還是在原來(lái)那個(gè)暫估應(yīng)付,里面來(lái)沖。點(diǎn)的。
有發(fā)票的話,就在那個(gè)財(cái)務(wù)應(yīng)付單里面生成就可以借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。老師,應(yīng)付單有暫估個(gè)財(cái)務(wù)應(yīng)付,我生成憑證時(shí)怎么好區(qū)分財(cái)務(wù)應(yīng)付單生成憑證?
您好,有發(fā)票的就用財(cái)務(wù)應(yīng)付的,沒(méi)發(fā)票的暫估入庫(kù)的就用那個(gè),暫估應(yīng)付
應(yīng)付單包括暫估和財(cái)務(wù),怎么好生成憑證借原材,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款
應(yīng)該屬于哪一個(gè)模塊的,咱就在哪一個(gè)模塊錄入就可以了。