你這個直接是在采購入庫單的時候做就可以了。
生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟: 1根據(jù)付款回單和采購合同做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;2貨到根據(jù)入庫單做借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估;3收到發(fā)票做兩筆 借負(fù)數(shù)原材料 貸:負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款-暫估和按發(fā)票做借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款?這樣對么?那銷售步驟是怎么做分錄的
老師 我們金蝶云星空采購雞精半成品10箱,做簡單生產(chǎn)領(lǐng)料單借:生產(chǎn)成本10 貸:原材料10 再做簡單生產(chǎn)入庫單借:庫存商品10 貸:生產(chǎn)成本10 ,然后發(fā)生2箱退單,做了其他出庫單借:其他業(yè)務(wù)成本2 貸:原材料2,但是這樣應(yīng)付單里的金額跟對方開票的金額就不一致了 應(yīng)付里面含著2 對方開票不含2 這樣應(yīng)該怎么處理?
老師好,金蝶云星空,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款,在哪個模塊生成憑證?
老師好,金蝶云星空系統(tǒng),我要做借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款,在應(yīng)付單做還是采購入庫單做
老師好,采購入庫,我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)設(shè)的憑證模塊,當(dāng)期統(tǒng)一分錄 是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估, 當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票,當(dāng)期收到以前發(fā)票再做:借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款。老師這樣可以嗎?
老師您好,我是糧油公司新入職會計(jì),我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
老師,借原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,在應(yīng)付單做還是入庫單做
入庫單的時候做,因?yàn)槟氵@個是原材料入庫。
老師,不是在應(yīng)付單做嗎?
你這個是在材料入庫的時候就要做這個賬務(wù)處理,就同時把那個應(yīng)付一起做了。