你好 袁是臨時(shí)工按勞務(wù)報(bào)酬 是單位職工按工資薪金 得出一個委托書
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個實(shí)操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資,也在個稅申報(bào)系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實(shí)際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財(cái)務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元,實(shí)際發(fā)放的比這個少,外賬會計(jì)填寫這個數(shù)據(jù)時(shí)給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫“賬載金額”,“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資,按照外賬會計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實(shí)際勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的稅金,因?yàn)閷Ψ揭恢蔽刺峁┻^發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的相關(guān)稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報(bào)個稅?之前會計(jì)一直沒有替對方申報(bào)個稅過,我們公司是否會擔(dān)法律責(zé)任,申報(bào)個稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實(shí)際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報(bào)個稅時(shí)就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
我是個人接了一筆私活是提供建筑設(shè)計(jì)服務(wù)的,是分期收款結(jié)算的總共是30萬含稅,對方公司需要我開發(fā)票可開普票,我是直接去稅務(wù)開票合算?還是注冊個體工商戶后期開票合算?還是注冊小規(guī)模企業(yè)自己開票合算?還是讓對方公司幫忙做個工資薪金申報(bào)合算?我目前在職另一家公司交的有社保,稅前月薪一萬二,我該怎么籌劃對自己最省稅?如果是選擇注冊企業(yè)或個體戶,對我后期是否需要按期申報(bào)稅?老師能分別列明我每種方式產(chǎn)生的稅費(fèi)和后期影響嗎?
老師好,我們是建筑公司,怎么辨別掛靠方提供的成本票有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢?我們項(xiàng)目在 陜西榆林,供貨商在江蘇,還是上月底剛成立的,感覺有問題,但是掛靠方提供了出庫單,怎么拒絕這個發(fā)票呢?
老師開運(yùn)輸發(fā)票是開我進(jìn)人家貨的貨場地址還是他的公司地址啊
老師,收到的普票,這樣直接寫材料費(fèi)行不行?
文化事業(yè)建設(shè)稅 是按照含稅收入交嗎
甲公司根據(jù)銷售合同在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入。客戶乙公司回函確認(rèn)金額小于函證金額,甲公司管理層解釋系期末發(fā)出商品在途所致。A注冊會計(jì)師檢查了合同、出庫單以及簽收單等支持性文件,并與乙公司財(cái)務(wù)人員電話確認(rèn)了相關(guān)信息,結(jié)果滿意。問,僅僅是電話確認(rèn),不知道對方是否真是財(cái)務(wù)人員,這樣也恰當(dāng)嗎?
進(jìn)口貨物價(jià)格100,增值稅10,貨款未付,進(jìn)口增值稅已繳納,從購進(jìn)到抵扣,分錄應(yīng)該怎么寫
下水道管子開槽,發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么開?
老師好,為什么云星空軟件,應(yīng)收單生成憑證的時(shí)候嗎,會生成失敗,如何處理?
老師好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),轉(zhuǎn)讓土地,土地增值稅,哪些成本費(fèi)用可以扣除
老師,研發(fā)支出--費(fèi)用化支出 的金額和管理費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用下面的金額是一致的嗎