同學(xué)您好,從財(cái)務(wù)應(yīng)付模塊生成
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個(gè)憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計(jì)憑證,他這個(gè)暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個(gè)從采購,暫估入庫,到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師您好,我們是拍賣行業(yè),主要拍賣汽車,請問在車沒賣出去之前,我們先支付給車主的一部分車款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 還有就是我們的車是從保險(xiǎn)公司競標(biāo)過來的,然后再拍賣出去,之前問過一些老師,說我們是差額收入,比如我們競標(biāo)價(jià)1萬,拍賣成交價(jià)1.2萬,但是在處理業(yè)務(wù)的時(shí)候還會產(chǎn)生一些拖車或者物流費(fèi)用,這些費(fèi)用是應(yīng)該沖減收入還是怎么處理,關(guān)鍵這些費(fèi)用多數(shù)沒有發(fā)票,請老師解答一下,謝謝!
老師好,我們公司用的是u9,采購原材料,發(fā)票沒來的時(shí)候,是先做的應(yīng)付暫估,然后發(fā)票來了,把暫估紅沖掉,做一個(gè)發(fā)票正確的應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在有一個(gè)問題我搞不太明白,如果在發(fā)票還未來的時(shí)候,倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個(gè)領(lǐng)料了,那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎,那這樣的話成本也就會有問題了,請問這種情況都是怎么處理呢
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財(cái)務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(jì)(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個(gè)用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會計(jì)科目(明細(xì)到末級科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認(rèn)金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價(jià)1500元,款項(xiàng)尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機(jī)一臺,單價(jià)1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。
老師好,用過金蝶云星空系統(tǒng)嗎?就是沖應(yīng)付賬款暫估,你們從財(cái)務(wù)應(yīng)付模塊生成還是從發(fā)票管理模塊生成呢?
有沒有物品報(bào)廢表格的模版
老師,專項(xiàng)附加扣除在扣繳端是不是看不到員工選的新單位還是舊單位?
物品報(bào)廢需要做個(gè)什么表格
我把你這邊的計(jì)算方法及分析分別發(fā)給了能開電線的公司財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)那邊回復(fù),廠里的算法是48280*1.09=52625.2元 另一個(gè)廠只能開排水和給水的,他們廠里財(cái)務(wù)的算法就是48280/0.91=53054.95元 貨款是48280元,廠家開票13個(gè)點(diǎn),讓我們自己出9個(gè)點(diǎn),上面9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)是他們的算法,以及最后加上稅費(fèi)需要付的款,麻煩 幫我看下呢,我沒看懂他們算的這個(gè)
老師前任會計(jì)去年把借方應(yīng)收科目誤記成了庫存商品,到月底全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本十幾萬,這帳該怎么調(diào)?
請問對于殘保金,企業(yè)安置的殘疾人的年齡有要求嗎?
老師 ,如果我們開票內(nèi)容開了“信息系統(tǒng)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)”,還可以開現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi) 這個(gè)項(xiàng)目嗎
資產(chǎn)者總額是30131170.21可以寫成3013.117021萬元嗎
你好老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,企業(yè)賬面凈資產(chǎn)是所有者權(quán)益嗎
員工工傷期間工資按照基本工資發(fā)放就可以了吧,還有怎么知道員工可以上班不來上班呢
好的老師,但是財(cái)務(wù)應(yīng)付模塊是收到發(fā)票和請貨款才下堆財(cái)務(wù)應(yīng)付模塊對嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
老師,我還是不太明白,我做沖應(yīng)付暫估是從財(cái)務(wù)應(yīng)付單做,是從財(cái)務(wù)應(yīng)付單里選出收到發(fā)票生成沖暫估憑證嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
從財(cái)務(wù)應(yīng)付單里選出收到發(fā)票生成沖暫估憑證的
財(cái)務(wù)應(yīng)付單是不是都是收到發(fā)票的意思。
同學(xué)您好,您好,這個(gè)不一定的