你好!你用存貨模塊的的話需要做入庫的暫估單
老師好,金蝶K 3,做暫估有暫估單的嗎?還是在應付單做操作暫估?
老師,沖暫估的時候做庫存單據(jù)的時候金額是暫估的金額還是購進的金額
老師好,金蝶云星空的暫估應付和財務應付單都在應付單里嗎?
老師好,金蝶云星空系統(tǒng),借原材料,貸應付賬款暫估,這次分錄在采購入庫單做還是在應付單這里做?
老師,當初建賬的時候,只按代賬提供庫存表的期末庫存錄入數(shù)量和金額,表中的暫估數(shù)曼和金額并未錄入暫估單,但科目應付賬款-暫估有金額,代賬沒有使用進銷存模塊,系統(tǒng)操作不了暫估單沖銷,現(xiàn)在要怎么操作
老師,工資1-3月按月計提,發(fā)放時不按時發(fā),假如4月份支付某個員工1萬元(這期間的社保費申報但沒有繳納),申報個稅時,收入填1萬,扣社保五險按申報還是實際繳納數(shù)填寫?
金蝶云星空做憑證的時候不是已經指定了現(xiàn)金流量,如何把憑證明細及對應的現(xiàn)金流量導出來?
老師這道題調整分錄不應該是借其他業(yè)務收入_倉儲服務費66.3 貸應交稅費_應交增值稅(進項稅額)66.3嗎,麻煩老師給講一下
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會還錢的嘛
老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負30,負債表期末余額是70,一季度股權變更,未分配利潤轉出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負30,負債表期末余額是70,一季度股權變更,未分配利潤轉出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計提工資了,沒有繳納社保,沒有申報個稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預付賬款,賬上收到B公司開來的票應付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經復議么?為啥可以直接訴訟?