你好,可以參考這個(gè)的
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么改? 應(yīng)收賬款:應(yīng)收的借+預(yù)收的借 預(yù)付賬款:預(yù)付的借+應(yīng)付的借 應(yīng)付賬款:應(yīng)付的貸+預(yù)付的貸 預(yù)收賬款:預(yù)收的貸+應(yīng)收的貸 應(yīng)收賬款:應(yīng)收的借+應(yīng)付的借 預(yù)付賬款:預(yù)付的借+預(yù)收的借 應(yīng)付賬款:應(yīng)付的貸+應(yīng)收的貸 預(yù)收賬款:預(yù)收的貸+預(yù)付的貸 老師應(yīng)該是哪個(gè)?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款勾稽關(guān)系,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款勾稽關(guān)系。期初應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款勾稽關(guān)系,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款勾稽。
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,月底科目余額方向反了,對(duì)應(yīng)關(guān)系是什么,應(yīng)收賬款貸方余額是否過(guò)到預(yù)收賬款嗎
應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款之間的關(guān)系
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款之間是否存在勾稽關(guān)系
公司要注銷,賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒(méi)有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫(xiě)出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問(wèn)一下,我們單位注銷,把使用過(guò)的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,我們還需要開(kāi)發(fā)票嗎?
專票已開(kāi),已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開(kāi)嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開(kāi),我們?cè)贤瑳](méi)變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開(kāi)的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
客戶不讓出現(xiàn)預(yù)收科目,應(yīng)該怎么處理
好,那就放到應(yīng)收賬款。
那預(yù)付的,放到應(yīng)付里面嗎
這樣報(bào)表會(huì)不會(huì)亂,現(xiàn)在都是軟件做賬
對(duì)的,是的,是這么做的。
那這樣是不是得重新設(shè)置報(bào)表
你好,報(bào)表它自動(dòng)取數(shù),自動(dòng)重分類,不用設(shè)置的,你在賬務(wù)處理上用這些科目代替一下就行。
那沒(méi)有啥影響,就不改了,謝謝
不用客氣,工作愉快。