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老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款勾稽關(guān)系,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款勾稽關(guān)系。期初應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款勾稽關(guān)系,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款勾稽。

2022-08-23 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-23 21:18

你好  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”  預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

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2022-08-23
有的 可以參考這個的
2023-01-19
你好 這個是按科目余額填寫的?? 要注意的資產(chǎn)和負(fù)債都填寫正數(shù) 不填寫負(fù)數(shù)金額??
2020-10-26
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致? 是的話正常 因為你的利潤表沒有數(shù)據(jù)
2023-08-03
你好,可以參考這個的
2022-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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