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事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?

2025-09-11 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-11 09:08

8月多交的時候,借其他應(yīng)收款-社保單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸銀行存款。

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快賬用戶4399 追問 2025-09-11 09:09

8月計(jì)提的時候怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-09-11 09:10

你好,計(jì)提正常做。你7月怎么做的,8月就怎么做。只是現(xiàn)在多支付了一部分而已。

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快賬用戶4399 追問 2025-09-11 09:25

哦,知道了。那下個月計(jì)提還是正常計(jì)提嘛

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齊紅老師 解答 2025-09-11 09:25

你好,是的,還是一樣的正常做。

頭像
快賬用戶4399 追問 2025-09-11 09:59

那我8月預(yù)算會計(jì)的貸方資金結(jié)存是我實(shí)際支付的金額還是扣除多交的金額

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齊紅老師 解答 2025-09-11 10:04

你好,按實(shí)際支付的入賬。

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8月多交的時候,借其他應(yīng)收款-社保單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸銀行存款。
2025-09-11
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-05-08
你好 社保待轉(zhuǎn)基金如果是你之前多繳納的,那么是直接沖減你的社保費(fèi)用處理,然后當(dāng)期差額繳納就可以了 借應(yīng)付職工薪酬 單位社保,負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款個人社保
2020-09-10
借銀行 貸其他應(yīng)付款-個人19794.24 貸應(yīng)付職工薪酬單位社保39588.48 借應(yīng)付職工薪酬39588.48 貸管理費(fèi)用
2022-09-23
 1、在計(jì)提時:   借:事業(yè)支出-基本支出-工資   貸:應(yīng)付職工薪酬-工資   應(yīng)付職工薪酬-社保(個人部分)   2、在發(fā)放職工工資時:   借:應(yīng)付職工薪酬-工資   貸:銀行存款   3、在代繳社保時:   借:應(yīng)付職工薪酬-社保(個人部分)   業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(這是繳納的社保單位部分)   貸:銀行存款   事業(yè)單位繳納社保單位部分不需要計(jì)提,在繳納的時候計(jì)入“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”科目核算即可。
2022-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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