你好,銷項減去進項,按照這個來交稅的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項98813.23, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項1485.09, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅98813.23減1485.09 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
老師 我問下,我10月份的增值稅銷項稅額是98,813.23,進項稅額只有1,485.09,現(xiàn)在結(jié)10月的賬,這個增值稅應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎同,稅費還沒有交
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 問題1:如果進項多,有留抵的進項還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對進項和銷項兩個明細嗎,如果其他增值稅三級科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題3:問什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進項銷項的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
老師,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問題,比如4月銷項10,進項12, 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)12 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅10 這樣就可以嗎,余額體現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,需要再做個分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師,我有兩個問題要問:一、10月的銷項小于進項,進項期末余額為負數(shù),作為留底稅額,請問這樣的話,10月末還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎么做?二、11月的銷項稅額大于進項稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),請問怎么做會計分錄?
老師,你好,12月的進項稅大于銷項稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄???還是結(jié)轉(zhuǎn)銷項: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
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好,銷項減去進項,按照這個來交稅的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項98813.23, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項1485.09, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅98813.23減1485.09 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 老師這兩等分錄都是做在一起的嗎,是做在10月份的嗎,然后交了增值稅的分錄就是:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款是吧
是的是的,是這么做的。
老師那如果進項多于銷項 要在賬上體現(xiàn)嗎
你好可以不用做賬的。
如果銷大于進的就必須結(jié)轉(zhuǎn)是吧老師
是的是的,是這么做。
謝謝郭老師就喜歡您的回答
不用客氣,工作愉快。