您好,沒有收入?沒有的話可以寫0
老師,我們是一般納稅人,但這個月我們銷售的時候沒有取得發(fā)票,這個是不是要按我們營業(yè)額的13%來計算應(yīng)該繳納的稅金呀?我們現(xiàn)在能不能改成小規(guī)模納稅人呢?
老師,個體戶只用申報個稅系統(tǒng)里的經(jīng)營所得嗎?代扣代繳需要填收入金額嗎?因為老板第二季度都有開票20萬,但是我現(xiàn)在申報,那個收入總額,成本費(fèi)用帶出來都是0,不能自行填寫的,然后應(yīng)納稅額是0,這樣對嗎?
老師,個稅匯算清繳的時候提示6萬的扣除數(shù)在經(jīng)營所得里已經(jīng)扣除了,但是經(jīng)營所得申報的收入是0怎么才能把這6萬改到綜合所得里扣除呢
老師,這個是小規(guī)模企業(yè),好像認(rèn)定了經(jīng)營所得,在申報個稅的時候這個是金額是自動帶出來的,但是老板說她沒有這個收入,那這個要怎么改呢,我看不能改為0呢
我問一下,這個我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報那里計入收入金額了,可是我做賬是計入固定資產(chǎn)清理,不是計入營業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報的時候這個開票的收入需要填進(jìn)去營業(yè)收入嗎?如果填進(jìn)去交這個所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
請問,25年的領(lǐng)先一步和敲重點在哪里購買?
老師,怎么確認(rèn)購買方已勾選認(rèn)證抵扣發(fā)票了。要開紅沖發(fā)票?
交地坪開的發(fā)票要交印花稅嗎
老師你好,我司在24年預(yù)收了一張發(fā)票,24年12月入帳了,但是現(xiàn)在結(jié)算需要紅沖掉這張發(fā)票,到時候賬務(wù)需要怎么處理呢
老師,公司按合伙經(jīng)營分紅,成本費(fèi)用等需按部門分?jǐn)?,要怎么建賬呢
老師,零售業(yè),買自己的產(chǎn)品送禮。那可以開回發(fā)票,一邊收回入銷售收入,一邊出費(fèi)用嗎?
老師,我22年有一筆錢屬于重復(fù)入成本了,現(xiàn)在需要沖銷掉,當(dāng)時的會計分錄是借:合同履約成本-工程施工-勞務(wù)費(fèi) 160000 貸:銀行存款 160000,當(dāng)時正確的分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 160000,貸:銀行存款 160000,現(xiàn)在調(diào)整的話需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?具體調(diào)整的分錄應(yīng)該是怎么樣的
商業(yè)承兌匯票如何承兌
老師,我申報社??圪M(fèi),為什么不同步醫(yī)療???北京這邊,怎么解決
老師 這個營業(yè)外收入 需要按一般納稅人計征13個點的增值稅嗎
提示金額不能小于0或等于 0呢
那你就寫1,越小越好的
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心