在全量發(fā)票查詢發(fā)票狀態(tài)
購(gòu)貨方上月已勾選認(rèn)證的發(fā)票怎么紅沖
老師,紅沖發(fā)票,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的,開(kāi)紅字信息表時(shí)選擇已抵扣還未抵扣?
有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從認(rèn)證平臺(tái)誤操作成退稅勾選,并已經(jīng)確認(rèn)勾選,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票無(wú)法退回到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行正常認(rèn)證勾選,這個(gè)發(fā)票狀態(tài)是已勾選,但并未申報(bào),現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對(duì)發(fā)票進(jìn)行沖紅,應(yīng)該由銷售方填紅字信息表還是購(gòu)買方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
老師,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)勾選退稅也已經(jīng)確認(rèn)了,撤銷不了了?,F(xiàn)在要紅沖發(fā)票,購(gòu)買方是選已抵扣還是未抵扣啊?
銷售方上傳成品油發(fā)票紅字信息表時(shí)發(fā)現(xiàn),該發(fā)票已被購(gòu)買方勾選庫(kù)存,但購(gòu)買方僅勾選庫(kù)存未認(rèn)證發(fā)票,且該發(fā)票是本月開(kāi)具的。目前要紅沖發(fā)票,購(gòu)買方應(yīng)如何開(kāi)具紅字信息表?選已抵扣還是未抵扣?是否需要認(rèn)證發(fā)票?
老師,你好,我想問(wèn)下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢(qián)沒(méi)收到 所以一直沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開(kāi)票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)分錄?共需要寫(xiě)幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算?。啃枰陥?bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來(lái)留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來(lái)計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬(wàn)元,那我下月工資是不是要按20%來(lái)繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
增值稅用途標(biāo)簽顯示:已抵扣
那我作為銷售方,開(kāi)具紅字發(fā)票,具體操作步驟能發(fā)一下嗎?
錄入確認(rèn)單:我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開(kāi)具-紅字發(fā)票開(kāi)具-紅字信息確認(rèn)單錄入 對(duì)方確認(rèn):我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開(kāi)具-紅字發(fā)票開(kāi)具-紅字信息確認(rèn)單處理 我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開(kāi)具-紅字發(fā)票開(kāi)具
不管對(duì)方夠沒(méi)勾選認(rèn)證,都要填確認(rèn)單錄入? 是嗎?
是的,就是那樣子的