損益類(lèi)科目選擇輔助核算,按部門(mén)
老師,你好,我有這么一個(gè)情況,我籌建期間的費(fèi)用入賬時(shí)入到了“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)”,但是公司正常經(jīng)營(yíng)后我沒(méi)有把這部分費(fèi)用按三年進(jìn)行攤銷(xiāo),我現(xiàn)在怎么處理合適呢
老師,老板娘名下有四家被投資的合伙企業(yè)。那么她的經(jīng)營(yíng)所得是不是就是各投資企業(yè)按凈利潤(rùn)分配的紅利所得?按紅利所得直接申報(bào)?沒(méi)有成本費(fèi)用等扣除項(xiàng),是嗎?
老師,我們是個(gè)綜合性養(yǎng)老院,剛開(kāi)始建賬的時(shí)候老板說(shuō)每個(gè)月發(fā)生的能耗每個(gè)部門(mén)包括老人都要去分?jǐn)傔@些費(fèi)用,于是我建賬的時(shí)候在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面建立了按照部門(mén)分的二級(jí)科目,在二級(jí)科目下面建立了相關(guān)能耗以及固定資產(chǎn)折舊的三級(jí)科目,這些是老人分?jǐn)偟馁M(fèi)用,部門(mén)員工分?jǐn)偟馁M(fèi)用我在管理費(fèi)用下面按照費(fèi)用類(lèi)型設(shè)置了二級(jí)科目,然后二級(jí)科目按照部門(mén)核算?剛開(kāi)始沒(méi)有覺(jué)得,后來(lái)發(fā)現(xiàn)賬好亂?有老師指教一下嗎?
老師,請(qǐng)教一下,一個(gè)有限合伙企業(yè)百分百控股一個(gè)有限責(zé)任公司,到期,有限公司給有限合伙企業(yè)分紅500,有限公司用繳納分紅的稅費(fèi)么,有限合伙企業(yè)收到分紅后需要繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅么
老師好,我們公司是設(shè)計(jì)院,主營(yíng)就是建筑設(shè)計(jì)服務(wù),工資薪金報(bào)銷(xiāo)等費(fèi)用要按部門(mén)分別核算嗎,比如設(shè)計(jì)人員工資就計(jì)入成本,管理部門(mén)計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師,你好,我想問(wèn)下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣(mài)紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買(mǎi)了一千元的紙箱怎么做分錄?。?/p>
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣(mài)出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢(qián)沒(méi)收到 所以一直沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開(kāi)票了,我該怎么做賬?去年從賣(mài)出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣(mài)出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣(mài)了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)分錄?共需要寫(xiě)幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算啊?需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來(lái)留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專(zhuān)票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來(lái)計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬(wàn)元,那我下月工資是不是要按20%來(lái)繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
員工需要輔助核算嗎
員工,不需要輔助核算